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你好老师。我公司一般纳税人2月份卖了一台公司的固定资产车,给对方个人,但对方不需要我们开票,2月份的账上我这这样记的。如下图,我2月份报税时是不是在增值税附表一中的未开具发票,13%税率的货物及加工修理修配功务那一行中在未开具发票那填上销售额?

你好老师。我公司一般纳税人2月份卖了一台公司的固定资产车,给对方个人,但对方不需要我们开票,2月份的账上我这这样记的。如下图,我2月份报税时是不是在增值税附表一中的未开具发票,13%税率的货物及加工修理修配功务那一行中在未开具发票那填上销售额?
你好老师。我公司一般纳税人2月份卖了一台公司的固定资产车,给对方个人,但对方不需要我们开票,2月份的账上我这这样记的。如下图,我2月份报税时是不是在增值税附表一中的未开具发票,13%税率的货物及加工修理修配功务那一行中在未开具发票那填上销售额?
你好老师。我公司一般纳税人2月份卖了一台公司的固定资产车,给对方个人,但对方不需要我们开票,2月份的账上我这这样记的。如下图,我2月份报税时是不是在增值税附表一中的未开具发票,13%税率的货物及加工修理修配功务那一行中在未开具发票那填上销售额?
2024-03-11 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-11 10:04

对的,是的,是这么做的。

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相关问题讨论
对的,是的,是这么做的。
2024-03-11
你好 如果你需要之前13%的进项发票抵扣,就需要先认证再做增值税申报的
2020-02-10
同学你好 1.不能哦,发票开票日期是2月份或者之前的才可以 三月份的不能 2.可以的
2021-02-25
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2024-04-10
你好,开的是9%的吗?如果是的话,9%销售服务里面的。
2023-03-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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