你好 个税按照2月实际做出来的工资表的应发数字申报的哈 扣除部分在应发那里就减出去了的

老师,早上好!请问一下,代扣代缴个人社保部分,通过发放工资时,应付职工薪酬-工资科目处理,贷其他应收款,那年底的时候我看全年发放的工资总数,这个代扣代缴部分也在这个工资总额里面了,怎么处理
老师,问下关于生育津贴记账问题。员工产假期间公司已发放工资,也缴纳了社保和公积金。每月记账时工资和社保和其他员工一起,都计提并发放、缴纳了。每月计提工资:借:管理费-工资,贷:应付职工薪酬。发放工资:借:应付职工薪酬,贷:银行存款。公司收到生育津贴时,借:银行存款,贷:其他应付款-生育津贴。 问:生育津贴要扣除已发过的工资和代缴纳的个人部分社保和公积金返给员工,是否还需要通过应付职工薪酬科目过度?应该怎么记账?
老师,您好,请教您一个问题,我们在4月中旬申报发放的3月工资,有个员工扣除了3月及4月的公积金,比如应发工资5000,扣除两个月公积金1680,公积金是全额个人承担的,一个月840,实发工资5000-1680=3320,后面就没有他工资了,那我现在申报个税的话是不是给他申报本期收入5000,专项扣除公积金部分填列2个月的个人部分就是840,这样申报吗?
老师您好,请问这2024年二月工资因为过年放假时间要扣除一半工资,那么个税还是按之前一个月应该发放的工资申报吗?那么记账时这扣除的部分记入其他应收款-其他扣除部分吗?还是记其他科目?
老师,我12月做账的时候,支付员工工资那笔应该扣个人部分的社保忘做了,怎么办?就是贷:其他应收款给忘了,而且我去年其他应收款二级科目都设置的是其他应收款-养老或社保,这个应该要改吗
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
是实发工资减去扣除部分了吧
就是我还是按正常的应发工资报税,扣除部分记账时减除是吧?
你好 就是我还是按正常的应发工资报税,扣除部分记账时减除是吧?----这个是可以的哈
好的,谢谢
加油 等你的好评哦