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你好 老师 就是增值税比对异常 原因是税务局系统只能监测到2015年5月以后申报的数据 5月以前的就监测不到 这样导致我每个月都要去税务局申报增值税 专管员说要等市税务局审核通过才能正常报 可不可以通过更改申报表来把差异调整了

2024-03-13 09:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-13 09:59

您好,这个不行的,更正申报后我们的数据就会账表对不上了

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您好,这个不行的,更正申报后我们的数据就会账表对不上了
2024-03-13
现在只要在 2026 年 2 月申报表 这样做: 附表二第 23a 栏(异常凭证转出)填 -10000,这 1 万就变回留抵。 之前交的 8000,在主表填 多缴税额抵减 或走 退税 / 留抵,也能变成留抵。 最后:10000%2B8000 全部变回你的留抵税额,不用再改以前报表。
2026-03-16
不能调在 10 月,需在 11 月(红冲重开实际发生月)调账;1-9 月财务报表及企业所得税申报表需同步更正,不能仅改 4 季度报表,需与增值税更正数据匹配,确保税账、报表一致。
2025-11-21
你好 (1)需要调整以前年度损益。可以直接通过利润分配—未分配利润。 (2)可以通过修改纳税系统年初数和上年数 (3)由于是税金,性质特殊,建议调整期初。
2022-05-21
可以的,可以这么做的。
2025-04-14
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