你这个房租不是应该付的时候做到预付账款
老师,请问下租赁办公室年租金37200元,发生的以下情况,1、未收到租赁发票,先付款的分录 借:预付账款 37200贷:银行存款 37200 2、租金已付5月,但发票仍未收到,每月需要预提 借:管理费用 15500 贷:其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月,才收到租赁发票后 借:待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷:预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借:其他应付款--预提费用 37200 贷:预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗
1月老板提前付了1月和2月的租管费,我可以先计入预付账款,再按月做入管理费用,但是如果老板3月4月房租都没交,等5月再一起交,我应该怎么做分录呢?借:管理费用-租赁费 贷:其他应付款? 然后等交了钱,再借:其他应付款 贷银行存款?
我1至4月有预提厂房房租借:制造费用 105504.59x4贷:其他应付款 105504.59X4。但3月份有付11个月的房租借:其他应付款 贷:银行存款。5月份有开出11个月的发票,我现在拿到发票了账要怎么做
当月支付下月厂租和当月水电的分录怎么做? 借预付账款,贷银行还款,然后下一个月收到发票,借制造费用、租金、水电费,贷预付账款。
厂租 (比如1月付2月的厂租1月的水电) 按月付款,发生的款项直接进入研发费用,走其他应付款?(付款当月及次月收到发票的分录怎么做
水电的话,收到发票放到凭证后边就可以了