同学,你好 开了多少正数发票 是29万

老师由于发票内容开错发票又是跨月的,4月份我开了一张2万的负数发票又开了一张正数2万的发票。这样4月份做账务处理还用做吗
老师下午好,请问我这个月领了20份发票,开票的时候正数作废了两张会占用纸质发票份数吗?就是我还能开20份吗?
老师这是某户5月份的开票信息,麻烦帮我详细解释下怎么看这个信息,分别哪个数表示什么?最后这月的销售额和销项税额各应是多少?
您好老师,我从6月份到现在开了发票29万了.但因客户原因当时开了个20万的,客户说不付款了,这样这20万我当时就冲红了。是不这销顶29万发票数要减去这20万
老师,我刚来这家公司,第一个月老板让我开个20万发票给人家,我就开了,第二个月,老板又说开,他说了句对方缺票,就给他开了,我不知道是真实开票,还是假的开票,如果虚开专票,每个月这样开20万,是不是很危险?还是数电电子票
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
老师我理解错了,下边不有个红冲嘛,我也为正负相抵了呢!
同学,你好 正数发票29 负数发票9
那总计2月份我电子税务申报收入到底是多少?29万?还是20万?
同学,你好 是20,收入是申报20
税务局打电话说比对错误,应该是29万,我申报了20万
同学,你好 你说9万当月已经红冲
老师您看我发的截图啊!截图我的理解是20万,我理解错了!
同学,你好 根据的你的截图,9万一正一负,是抵消的,你是按照20万那张发票去申报收入的
老师我也是像你这样理解的!实际情况是29万!和纸质那时候算法不一样了!
同学,你好 算法一样的,实际申报也是这么申报的