你好,你一月份工资正常申报个税了吗?
老师,上午好!我一月份已经发放了工资了,但是1月份没有写分录,到这个月才发现的,我如何做账务处理
老师,1月份应发工资共8万,2月份时先发了5万,3万到3月份才发,这要怎么做账呢?
3月份少计提了一个员工的工资,五月份发工资的时候才发的,做账可以在5月份补计提吗?分录怎么做
老师,出纳2月发放一月的工资忘了把个税扣下来了,工资公账多发了,个税的金额,3月份,员工又把个税钱办回到公账了,请问我二月的发放工资的凭证的分录怎么作呢?3月又怎么做分录呢?
老师一月份工资到了3月份才发工资,这个账务怎么处理呢,怎么做分录
老师必须要做第五步盈余公积吗
公司0申报,显示本期税款计算后往期申报表发生变化
老师 小规模纳税人一次性收取租金 平摊一个月不超过10万的那个政策是只有出租住房是吧 没有商铺
您好,为什么资产负债表的存货填写的本期减少额就是平衡的,如果填写的本期余额就不对,这个是哪里出现了问题,数据不多,其他都是对的,是要调整未分配利润吗?
个体户需要缴纳增值税吗,针对定期定额和查账征收
老师,长期股权投资净资产调整,甲公司买了乙公司20%的有表决权的股份,重大影响,如果23年10月1日甲公司将一批存货账面价值500,公允价价值1500元卖给乙公司作为固定资产核算,23年的净利润5000元,算23年的净利润的调整金额
计提6月工资,但是6月份申报的是5月份的发放4月份的,这个税扣除用4月份的工资表数据吗
出口的产品种类太多太杂,报关单和采购发票完全对不起来,,这单我就不退税,但是发票我不开,增值税申报我直接按未开票收入申报是不是可以
老师,账上挂着的原材料-18万 账上欠着法人其他应付款18万,可以直接做分录:借其他应付款 --18万 贷:原材料 18万吗
和老板合作的一个非股东 要分红 我们给他转钱 他找几个人做工资可以吗
正常申报,工资表也做出来了
你好!以前正常计提工资应付职工薪酬应该有贷方余额,3月实际发放时冲贷方余额就可以 借应付职工薪酬工资 贷银行存款等