你好,是销项税额大于进项税额这种情况?
进项比销项多怎么办结转凭证怎么做? 进项12079 销项10000,这个结转凭证要怎么写
老师正常来说做进项税额的时候先做待认证吗?然后月底人证的时候转从待认证转到进项税额中?那么还有个问题。就是进项税额的凭证做完,销项税额的凭证做完以后。还需要做个结转进项税额的凭证?麻烦老师给说说哈。
销项、进项、异地预交完税凭证的结转分录
记完账进项和销项以后在怎么结转呢
老师,这个月没有销项税,有进项税,怎么结转凭证
老师,短剧的自制成本放哪个科目,分录是
请问企业开具的发票是市场推广,请问取得什么样的进项可以抵扣
老师,交了半年房租开了发票怎么记账合适,交的是2025年8月到26年1月的房租,直接走应付合规吗?需要分摊走预付每月摊销吗?是小规模
比如企业的不含税销售额为100元,免交增值税,企业选择按1%开发票,请问这个减免的增值税做帐的时候,减免金额为3元,还是1元?为什么增值税申请报里减免的金额是3元,需要申请表跟做帐的一样金额3元吗?
我们是个体户注册的1688,然后平台给我们开费用票,要我们提供开户银行和账号,但是我们没有对公的,怎么弄?
办公楼装修的窗帘怎么做账
老师,公司购入水泥,220元一吨,运费是40元一吨,水泥和运费是分别开票,我销售的时候也要两票制,请问老师,购入和销售时,运费的这个发票该怎么做分录?
老师,应交税费科目的二级科目减免税款怎样运用?分录怎样写
老师:销售固定资产,填写增值税报表的时候属于货物及劳务 还是服务不动产无形资产里类别啊?
老师您好,小规模纳税人季度收入不超30万,开具的增值税专用发票是否不用缴纳增值税
是的,忘了怎么结转做账了
你好,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
怎么查找数据?
你好,看增值税申报表的销项,进项分别是多少就是了
老师,做进账套的销项税是1731.67。但税务电子平台合计税额是1731.57。我是调自己的账吗?怎么调?
你好,是什么原因导致二者有差异呢
就是查不出来
你好,那就需要调整的,调整分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)1731.67—1731.57 贷:相关科目
谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利