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进项比销项多怎么办结转凭证怎么做? 进项12079 销项10000,这个结转凭证要怎么写

2020-12-13 18:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-13 18:28

你好,可以这样处理,借应交税费--未交增值税,贷应交税费--应交增值税(转出多交增值税)

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快账用户7370 追问 2020-12-13 18:30

关键是我没多交,我就是留底

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齐红老师 解答 2020-12-13 18:30

你好,这样可以不用处理,留下个月抵扣,

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快账用户7370 追问 2020-12-13 18:31

借:未交增值税_2079 贷:转出未交增值税2079 这样可以吗

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快账用户7370 追问 2020-12-13 18:31

是不用做结转凭证吗

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齐红老师 解答 2020-12-13 21:04

你好,是的,不用做结转凭证

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你好,可以这样处理,借应交税费--未交增值税,贷应交税费--应交增值税(转出多交增值税)
2020-12-13
你好,这个月没有销项税,有进项税,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2023-12-06
同学,你好 没有回来的进项票,不做结成成本
2021-09-09
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-04-10
你好,是销项税额大于进项税额这种情况? 
2024-03-19
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