您好, 把前面的做负数分录,用以前年度损调整这个科目
跨月开专票退货怎么处理?又怎么做账务处理,分录是怎样啊?
跨年开票收入退货红冲发票,不想汇算调整,账务怎么处理?
老师 我是销售方 ,收到退货 开了销售负数发票,跨年了。然后申报表上销项税额是负数,做账怎么处理怎么转出来呢
预收租金,收到预收款做了未开票收入缴纳增值税,跨年开票冲减未开票收入,账务处理怎么做?
老师,跨年的销售退回,是不是得用以前年度损益调整?22年销售的已确认收入货款已回,23年3月退回部分货品,货款已给对方退回去,发票账务税务怎么处理?
郭老师在么?有个问题咨询一下
员工社保没在自己公司,餐费不能做自己公司,税务局给拎出来了。这个怎么处理
老师,制造部门里也设置了招待费科目,在汇算的时候要与管理费用和销售费用里的招待费加一起做调整的吧?
老师,年度总营业成本大于年度总购进的金额会是什么原因呢?
老师 你说员工有一笔宿舍的住宿费之前我们公司已经对公付了,已经计入当期费用了,现在要在员工工资里把这笔钱扣掉,你说咋做合适呢,把之前那笔费用冲掉吗?如果冲掉了,现在发工资了,怎么做分录
老师,现在个税还可以申报年终奖吗?24年没有申报?现在申报是不是25年才可以汇算清缴还是24年?
老师你好,这边送的快账软件现在还能入三月份的账吗?
老师 你说员工有一笔宿舍的住宿费之前我们公司已经对公付了,已经计入当期费用了,现在要在员工工资里把这笔钱扣掉,你说咋做合适呢,把之前那笔费用冲掉吗?老师现在的分录怎么做
老师好,小规模纳税人,季报。实收资本增加25万 会计分录咋做?谢谢老师
老师,这里怎么写合适,为使结算顺利进行,请贵单位协调为盼!
那汇算清缴时要调整2023年四季度财务报表吗?还是只调整汇算时2023年年报?
只调整汇算2023年年报
用了以前年度损益调整后,报表勾稽关系是不是就不正确了。
是的,就是差这个数字,正常的
汇算的收入就按调整后收入填写对吗?
是的, 是的,就是你说的这样的