你好 租赁时间是多少月
老师好。假设,付房租10000元。借:预付账款-房租 10000 贷:银行存款。那收到发票时候,假设不含税9000元,进项1000元。我要分次摊销。4个月,那我的进项该怎么处理,分录怎么做?
预付账款-租赁费。 付款的时候,没收到专票 收到专票的时候,如何入账 怎么把进项税额,调出来? 预付的时候 借:预付账款 贷:银行存款。 收到票的时候,又不能入费用,那这个进项税额,啥时候,做进科目呢 月末,有个预付账款的摊销: 借:管理费用-租赁费 贷:预付账款-租赁费
老师好 4月份季付5、6、7三个月的房租,金额12000元! 请问4月份做:借:预付账款12000 贷:银行存款12000 5月份摊房租:借:管理费用-房租12000/(1+税率) 应交税费-应交增值税-进项税额12000/(1+税率)*税率 贷:银行存款12000 6月7月分录和5月一样 7月的时候再季付房租的话,和刚才的分录一样 这样做没问题吧老师? 贷:银行存款
老师,公司厂房半年租金20万,且房租已付。我的借:预付账款20 贷;银行存款20.现在收到一张20万元增值税专票,摊销的时候,剔除进项税额,我做借:管理费用 制造费用 贷:预付账款。这张发票上的进项税额怎么做,会计分录怎么写?
老师,我们10月份付10-12月房租6万元,物业费6%税率,租赁费5%,11月才收到发票,我10月份付的时候全放预付账款里,摊销和收到进项发票时都去冲销这个预付账款,但由于税率不一样,10月份摊销时这个金额怎么确定啊?
老师你好,缴纳税款,是根据税率去缴纳的对嘛
您好老师,公司招的临时工可以给他按发工资算吗
老师,这个分公司的税怎么报
这个是不是得需要法人或财务负责人自己设置才可以
老师 我要付一笔家具款 总价8万 金额有几百-上万的 我把它统一归纳为固定资产 付款不是一笔付清的 要付4笔5笔 跨度可能需要2年,我每付一万元分录是做固定资产 还是可以先放预付账款,全部结清货款了,在转入固定资产
为什么新增员工,入职填写6月,但是社保所属期是5月呢
老师,土增清算绿地率怎么计算
老师你好,销售出去的货,不合适,又退回来了,怎么做账务处理
单位与总公司有多笔往来款交易,我能汇总金额做一张记账凭证吗?但是这样反映不出来单笔交易信息。有什么更合适的处理方法?麻烦老师指导一下
出口退税率为0的商品,销项票怎么开具?
实际押1付6
你好 按6个月分摊 押金不分 40020/6 =一个月的
这里不包括押金 的
押金不分摊是不是应该把押金扣除来40020—5800,剩余的钱再除以6等于一个月的
你好 这是有押金 扣除来对 这样对