同学你好,不是本公司员工产生的差旅费,是不能计入公司费用的,计入公司费用,会被认定为支付给其他个人的报酬,需要补缴个人所得税。
老师,区域内另一家兄弟公司的员工,为我们公司处理业务发生的差旅费,是注明姓名的火车票,这个可以抵扣进项税吗?
老师,差旅费报销只有来回车票,没有餐饮费和住宿费,能入外账吗?公司是一般纳税人,车票可以抵扣的。 合理么?
你好,老师,总公司这边的经理去工地查看发生的吃饭住宿坐车的差旅费,跟工地上工人调动发生的差旅费,是记入同一个科目差旅费嘛,都有火车票,打车票的
差旅费 不是本公司的员工产生的 老板带兄弟出差 住宿车票这些都是可以抵扣嘛!还有车票都能抵扣嘛!
老师好,我们子公司没有人员申报工资(法人0申报个税),子公司法人产生的差旅费,已在子公司报销,差旅费中的车票、住宿费专票,可以抵扣吗
我们厂房准备卖掉,请问老师需要交哪些税
租赁费能开13个点的专票吗
外贸企业,退税率为0,特殊标识为1,没有做退税勾选,直接做了抵扣勾选,是不是不需要开出口转内销证明了?是不是做了退税勾选的才需要进行出口转内销证明,在进行抵扣勾选
老师您好!我是一家餐饮企业,由于政府改造项目原因店面需要暂停营业,因停业造成的损失比如搬运费、装修费、店铺经营损失等商业街管理公司会给予一定金额的赔偿。但对方要求我们开具增值税专用发票,且发票明细为“补偿金”。请问一下老师,我们能开具补偿金的专票?是否符合税法规定?是否有税法依据?
成本会计需要注意什么
老师,银票8月7号出票,今天应该可以签收的吧
老师,789月份员工的工资要发高温补贴吗?
老师,合报里面长投与所有者权益抵消分录,按照净利润的10%提取盈余公积,被合并方账面价值和公允价值不相等,那么提取的盈余公积是按没有调整的净利润提取,还是按照调整后的净利润调整
老师,我们是人社部所属技师学校,A是我们的总校,我们是分校,再审计检查中的问题:总校代发给我们老师的工资,我们老师收到后返回分校领导的私卡上,之后分校领导把收到的款再转入分校公户上,到发薪日的时候再发给老师,针对这一问题,审计厅让我们对财务人员进行培训并出一个简报,简报改怎么写?
老师,麻烦问下票据法,已经承兑的,承兑人为被保证人,没有承兑,出票人为被保证人,为什么要要被保证人,起什么作用呢?
怎么证明差旅费是我们公司员工支出的呢 小白 近期刚上岗 比如老板出差他拿回来的发票就可以证明他出差啦 发票上没有名字证明是老板出差的
有名字的发票能够证明,其他的不能证明,主要是现在车票机票都是实名的。
我是做内账的 前两年的账 之前出差的住宿费都没发票的 现在能补开发票回来进差旅费 能补今年的进项税嘛!
同学您好,当期取得的发票,是可以在当期抵扣进项税的。
那车票已经过了两年是不是不可以抵扣2024年的进项税啦 只有住宿费可以抵扣
同学您好,进项税发票抵扣已经取消期限的限制了,两年前的进项是可以抵扣的。