你好,只要是在汇算清缴之前结束之前拿到发票就不用纳税调整

老师,请问之前入帐的暂估费用,已经做了纳税调增了,后面又收到了发票,该怎么做账呢
老师麻烦问一下。施工合同我们是23年签订的,签订合同之后开出去了很多发票,但是我们实际成本并没有发生很多,可以先暂估上费用吗,然后等24.5.31之前这部分暂估的成本有发票的就冲暂估,没发票的再调增可以吗
请问一下,汇算清缴纳税调增,有个管理费用,去年暂估入账,做年报需要纳税调减吗?一月份又来发票了。怎么做账?
老师,我们去年跟供应商签的合同。账上是按合同暂估的,分三批供材,年前第一批供材已经完成了,也已经打款了。后两批供材是年后完成的,年后付的款。也开具了发票,这样年前是按合同额暂估的,汇算清缴的时候还需要调增吗
请问老师,采购合同去年已经签订了,账上暂估了费用,发票今年开具的,请问需要做纳税调增吗
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
我们采购合同签订了,但是对方没有供货我们也没有入库,只是根据我们收入确认了成本,对方今年已经开具了发票,可以吗
这种情况往往拿到发票就可以了
好的,感谢
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢
老师,为什么有的老师说我这边确认成本之后,对方要去年确认收入才可以呢?
这个你们自己怎么做和对方没啥关系
但是对方是今年供货的啊,我们的入库单也只有今年,也可以是吧老师?
没问题,这个肯定是可以的
如果劳务发生暂估的话,是否需要结算单呢?还是根据合同进行暂估?或者是按完工进度暂估?
这个暂估只是针对没有发票的情况,所以这些不需要