你好!发生退货,开具红字发票。 是专票还是普票,是否认证?隔月还是当月?

老师,我们公司买了一批货,由于对方来的产品部分质量不合格,应付账款10000万,现在对方和我们老板沟通决定支付6000就可以了。但是开进来的发票是10000元。我们这边账务如何处理?
购买方已经抵扣了的发票,发生部分退回,发票需要部分红冲,具体怎么操作。(比如说,我之前开出的发票是1W元,1W元的发票购买方拿到发票并且已经抵扣,现在发生了1000元的退货,是不是填写发票信息表的时候只填写1000元的就可以了,然后不需要重新开蓝字发票了 ?)
请问老师,上月给客户开了发票这个月发生销售退回,退的货款已经打给对方:20000元—我公司垫付退货运费2000元=实际退回货款18000。对方在申请红票的时候申请的20000元,如果我们按20000元的红票给客户开,那账面会产2000元的差异,我们没有这2000元的运费发票,这垫付的2000元运费怎么处理啊?
老师:客户前年采购我司产品10000元,现在他由于各种原因不再继续经营店铺所以把当时采购的产品退回我司,由于这些产品已经使用了2年而且有轻微的老旧,所以经过双方沟通同意退回客户3000元;由于我们使用的是ERP系统,产品退货的话必须是原单金额10000元退回到账上,所以经过系统步骤操作之后客户退货后账上有10000元,但是实际我们退给客户的金额是3000元,请问差额部分如何处理?
上月在网上购了一批货,已进仓售方已开普通发票,本月发现货物有问题,退货,售方话无问题,可以退货,但不能开作废上月的那张发票,即没有发票回,那会计做帐时应怎么处理?分录如何做?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
隔月,专票,已认证
你好!你方根据退货出库单开具红字发票申请单,给对方,对方开具红字发票(当月开出来,隔月麻烦)。 你方拿着发票记账。分录: 借:原材料 负数 贷:应付账款 负数 进项税额转出 正数
老师,我们是部分退回,
你好,部分退回也是这样!开红字发票申请单的时候,退回多少,写多少即可