你好稍等,马上计算。

1.(分录题)沈阳慧隆有限公司根据商品委托代销合同,将200台美的热水器委托兴隆百货代销,其购进单价为1000元,兴隆百货接收单价为1250元,增值税率为13%,合同规定每个月末结算-次货款。沈阳慧隆有限公司账务处理如下:1)发运商品时,编制会计分录如下。借贷2)月末,收到兴隆百货接转账支票-张,金额113000元,系付己售代销的80台美的热水器货款100000元、增值税额13000元,支己存入银行,编制会计分录如下。借:贷:3)同时结转己销售委托代销商品的销售成本80000元,编制会计分录如下。借:贷:
2.(分录题)沿用上例,沈阳慧隆有限公司根据商品委托代销合同,将200台美的热水器委托兴隆百货代销,其购进单价为1000元,兴隆百货接收单价为1250元,增值税率为13%,合同规定每个月末结算一次货款。兴隆百货当月销信美的热水器80台,单价为1250元,每台售价1500元,月末与沈阳慧隆有限公司结算。兴隆百货账务处理如下:1)当月收到200台美的热水器,编制会计分录如下。借:贷:2)销售美的热水器80台,计货款120000元,增值税额15600元,收到转账支票135600元存入银行。编制会计分录如下。.借:贷:3)结转主营业务成本,编制会计分录如下。借:贷:4)结转代销商品款,编制会计分录如下。借:贷:5)收到沈阳振兴公司开来的增值税专用发票,货款100000元、增值税额13000元,当即签发转账支票付款。编制会计分录如下。借:贷:6)结转应付账款,编制会计分录如下。借:贷:
2.(分录题)沿用上例,沈阳慧隆有限公司根据商品委托代销合同,将200台美的热水器委托兴隆百货代销,其购进单价为1000元,兴隆百货接收单价为1250元,增值税率为13%,合同规定每个月末结算一次货款。兴隆百货当月销信美的热水器80台,单价为1250元,每台售价1500元,月末与沈阳慧隆有限公司结算。兴隆百货账务处理如下:1)当月收到200台美的热水器,编制会计分录如下。2)销售美的热水器80台,计货款120000元,增值税额15600元,收到转账支票135600元存入银行。编制会计分录如下。.3)结转主营业务成本,编制会计分录如下。4)结转代销商品款,编制会计分录如下。5)收到沈阳振兴公司开来的增值税专用发票,货款100000元、增值税额13000元,当即签发转账支票付款。编制会计分录如下。6)结转应付账款,编制会计分录如下。请问每小题的分录该怎么做?
2.华宇公司为增值税一般纳税企业,适用的增值税税率为13%,2022年6月1日委托甲公司代销商品3000件。代销合同规定华宇公司按已售商品售价的5%向甲公司支付手续费。合同约定该批商品的销售价格为100元/件,实际成本为60元/件。华宇公司已将该批商品交付甲公司。6月末甲公司已将代销的商品全部售出,华宇公司收到了甲公司的代销清单,并向甲公司开具了增值税专用发票。7月10日华宇公司与甲公司结算代销手续费,取得甲公司开具的增值税专用发票,注明手续费价款15000元,增值税税额900元,华宇公司收到代销商品款。要求:编制华宇公司和甲公司上述经济业务相关的会计分录。
华宇公司为增值税一般纳税企业,适用的增值税税率为13%,2022年6月1日委托甲公司代销商品3000件。代销合同规定华宇公司按已售商品售价的5%向 甲公司支付手续费。合同约定该批商品的销售价格为100元/件 ,实际成本为60元/件。华宇公司已将该批商品交付甲公司。6月末甲公司已将代销的商品全部售出 ,华宇公司收到了甲公司的代销清单,并向甲公司开具了增值税专用发票。7月10日华宇公司与甲公司结算代销手续费,取得甲公司开具的增值税专用发票 ,注明手续费价款15000元,增值税税额900 元,华宇公司收到代销商品款。 要求:编制华宇公司和甲公司上述经济业务相关的会计分录。
老师好!新注册的贸易有限公司营业范围有信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,请问能用什么费用做为成本票做账?
老师:公司只有一个法人,他也是投资者,公司营业执照类型是:有限责任公司(自然人独资或控股),怎么发工资,和申报个税?
老师,广州美业公司,这个有招销售人员做销售,但货是武汉公司发货,这样税务上合规吗?有没有什么问题要注意?
乡镇村里房产及土地,用于存粮食,属于房土两税免征范围,不用采集对吗?
老师,公司是独资企业,老板就是法人,公司能发工资给他吗?申报个人所得税?
老师,我公司做的是劳务派遣,本月本来应该给甲方公司开具发票,总额是100万。但有两家公司正在更名,4月再给补开发票。实际开出发票是80万。 老师,我账上确认收入是100万,实际开票是80万,电子税务局出来的。增值税和附加税和我计提的不一样,这个情况我要做
朴老师,我公司是小规模纳税人,报税的收入比账上的收入多了0.03,可能就是因为报税的时候是含税总收入/1.01,做账的时候是按月来,每月又有很多笔收入,每笔收入/1.01,所以四舍五入产生的差额。这样的话,我该怎么办呢?是改增值税和企业所得税的申报表,还是改账呢,还是不需要改呢?
老师好请问公司开进来的乱七八糟的进项发票一些与公司无关的进项费用发票比如母婴用品和服装之类的该怎么账务处理?
老师,你好,请问广东个体户25年12月开户的,请问25年12月所属期需要季度申报吗?需要年度申报吗?
老师,我们收到客户打到银行98624.9客户实际提货94057,这个收他十个点税金,客户又打到我们订货厂里20186这个我们可以直接开我们订货产品,这个20186不开发票,现在要退客户钱,业务说十个点税金从20186里扣,现在要退钱。如何计算