你好,当时开的是增值税专用发票吗?这个车销售出去了吗?严格来说不应该这么开的。
老师您好,我们是购货方 现在有一张跨年发票金额开多了,需要红冲,可以只红冲多余部分吗? 因为已经认证了,需要我们开红字信息表给对销售方。销售方需要开红字发票吗?(如果需要,开了红字发票要不要给我们呢) 怎么做账务处理呢?
你好,老师,带折扣的发票需要红冲一部分金额,这个怎么红冲,我们已经抵扣,现在需要我们开申请表给销售方,我这边是直接按折扣后的金额开吗?
您好,老师!开给客户的发票金额有误,对方已经认证抵扣了,我需要红冲部分金额,现在还是一定要购买方申请红字发票,我这边才能开红字发票吗?是否可以直接由销售方申请开红字?
老师,您好,请教一个实操问题: 我们销售了机动车,发生了什么折扣现在需要部分红冲 这个账目怎么处理。
老师,您好,请教一个实操问题: 我们销售了机动车,发生了什么折扣现在需要部分红冲 这个账目怎么处理。 开红冲发票直接开销售折胖可以吧
老师,问一下公司是一般纳税人小企业会计准则,去年的进项发票勾选认证了但是忘记入账了?可以在今年入账吗?分录需要怎么写
老师,个税申报,如果已经缴费了,还能更正申报吗?
老师你好,我们公司的全资子公司4月注销了,对于这个子公司的投资收益的金额,导致利润增加。在利润表要列示到终止经营净利润吗?
一般纳税人,为什么进项够用了,每个月还要交税?
老师,所得税汇算,业务招待费和福利费,纳税调增后,实际利润就增加了,那是不是也需要把利润表也改成调整后的数据,谢谢老师
郭老师,增值税,不是费用,也不是成本,利润表也不体现,在哪体现我一年交多少,但用公司的流动资金支付,那算是支付的什么
郭老师,股份有限公司和有限责任公司有什么区别吗,有限责任公司可以变成股份有限公司吗
补入固定资产怎么做账?
企业租赁个人车辆,用于老板等管理人员等,产生的燃油费,修理费等,可以接受专票吗,可以抵扣吗,可以税前扣除吗
看应交税费科目余额表,能知道本年交的增值税是多少?
那确实后边发生了折让,怎么处理更妥当一点
发生折扣当月知道吗?就是开这个发票之前。比如你销售的是A车辆,这个A有多少折扣知道吗?
这个跨月了老师
当时原价销售的,后来收款的时候发生折让了
你好,还有其他的车吗?开到其他的车里面,不能单独这么开。
发票对方抵扣过了这家只买这一辆车
你好,那之前的发票红冲再重新开。
对方不愿意全部红冲
只愿意按照销售折让处理
那你这种有风险,你最好问一下你税务局 我记得不允许开销售折让的
如果可以开 怎么入账红冲的这部分下午和税务局再确认一下这会他们下班了
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数