你好,当时开的是增值税专用发票吗?这个车销售出去了吗?严格来说不应该这么开的。
老师您好,我们是购货方 现在有一张跨年发票金额开多了,需要红冲,可以只红冲多余部分吗? 因为已经认证了,需要我们开红字信息表给对销售方。销售方需要开红字发票吗?(如果需要,开了红字发票要不要给我们呢) 怎么做账务处理呢?
你好,老师,带折扣的发票需要红冲一部分金额,这个怎么红冲,我们已经抵扣,现在需要我们开申请表给销售方,我这边是直接按折扣后的金额开吗?
您好,老师!开给客户的发票金额有误,对方已经认证抵扣了,我需要红冲部分金额,现在还是一定要购买方申请红字发票,我这边才能开红字发票吗?是否可以直接由销售方申请开红字?
老师,您好,请教一个实操问题: 我们销售了机动车,发生了什么折扣现在需要部分红冲 这个账目怎么处理。
老师,您好,请教一个实操问题: 我们销售了机动车,发生了什么折扣现在需要部分红冲 这个账目怎么处理。 开红冲发票直接开销售折胖可以吧
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
那确实后边发生了折让,怎么处理更妥当一点
发生折扣当月知道吗?就是开这个发票之前。比如你销售的是A车辆,这个A有多少折扣知道吗?
这个跨月了老师
当时原价销售的,后来收款的时候发生折让了
你好,还有其他的车吗?开到其他的车里面,不能单独这么开。
发票对方抵扣过了这家只买这一辆车
你好,那之前的发票红冲再重新开。
对方不愿意全部红冲
只愿意按照销售折让处理
那你这种有风险,你最好问一下你税务局 我记得不允许开销售折让的
如果可以开 怎么入账红冲的这部分下午和税务局再确认一下这会他们下班了
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数