对,没错的,就是您理解的这样

老师,我们是一般纳税人,每个月申报的增值税报表填的收入和利润表不一致,但是上传到电子税务局的季度利润表收入是和当季度增值税申报表收入是一致的,这样有影响吗?需要调整吗
老师好,我们单位2021年全年财务报表上的收入金额和增值税申报表上的销售额,这两个数字不一样。我们是物业公司,收款在前,收款时就缴纳了增值税,所以增值税申报表上的销售额是根据税金倒推的,而财务报表上的收入是每个月进行分摊的,所以这两个数不一致。现在我在做所得税汇算清缴,提示说,这两个数字相差挺大,请问我要如何处理吗?谢谢!
你好老师,麻烦问下,就是我公司销售使用过固定资产,不含税15000,属于损失,在填报利润表时计入营业外收入了,但是申报增值税时又得申报这15000收入缴纳增值税,企业所得税也得按利润表走,这样的话,增值税报表中的收入和所得税报表中的收入好像有点不一致,这个怎么办啊老师,求解,谢谢老师!
老师,请问一下,我们这个季度开了免税负数发票,增值税报表上不能在免税那里显示负数销售额,这样的话增值税报表和我们账上的收入就对不上了,报表上多了6000,这个要怎么处理啊
老师你好,昨天稽查局来说:2021年增值税计税销售额与企业所得税营业收入差异较大。 这让我很不明白为什么会这样说的,企业所得税申报表A表的营业收入是根据增值税申报表的数据填写的,而且增值税申报表上的数据跟我开票出去数据是一致的。现在要是解释怎样来处理解释呢?
员工工伤补助指定户打入了公司公户 之后再转日入他个人 这样这账怎么挂一下合适
生产型企业因一些原因没有电费发票,个人交款的凭证可以入帐吗?可算成本吗?
老师,我们公司今年年初才投产,1_.3月食堂粮油、白油都是老板个人付款买的,没往财务报账,把前3个月费用记入到4月份行不?挂老板往来,可以吗?我们执小企业会计准则。
油费暂估入账后,实际取得发票跨年了,发票金额比估帐少了,如何处理,入账
老师,销售二手车,电子发票(二手车销售统一发票),需要缴纳增值税吗
老师你好,现在老板想把车租给公司,后期报销油费,修车费啥的?开车办理公事,需要填制啥表吗?租赁时间可以写23年4月至32年4月吗?没有租车发票可以做账吗?不能抵扣成本对吗?麻烦老师解答一下。
老师好,公司买了2台手机(5万元)送人,不能扣个税,员工来报销,发票是公司抬头的,那我怎么做账合理呀?
请问老师自来水公司代收的污水处理费做什么账务处理?
老师,我想问下,员工宿舍的水电费,项目经理先微信预存了,发票后面物业才给开,项目经理报销的时候,还没有发票,可以先打款备注预付水电费么,后面发票回来了,再把发票付在后面?
老师老师个税汇算什么情况下要做,什么时候不用做
那老师,增值税是每个季度30万之内不用交税,个人经营所得的话是每个季度多少以内呢?(再就是这个是不是要用收入减去填报的成本费用以后这个才是要缴税的依据)
如果是查账征收个税就是按照您说的这么做
我也不知道是不是查账征收,税务局突然打电话让填这个表(但是说实话,去年年初打电话让我填,前年的我也没填也没说什么,今年好像不行,意思是不填就要锁死了还是怎么样),然后我打开以后上面写的征收方式是据实预缴,这个据实预缴就是指的查账征收吗
对,我觉得应该就是查账征收的,你得根据你的开票和你的账上数字填写
我只往外用金税盘开过发票,但是平常我们也不做账,就是人家来店里买东西,要发票的就给他们开,不要的也就不开了。除了开发票,然后每个季度报增值税那个报表以外,在平常也不做账。我这个成本费用可以自己估计着写吗?那这个查账征收是收入减去我的成本费用以后,这个数怎么征个人经营所得税呢
这个是经营所得的个税税率表,就是用你的收入减去成本费用以后的利润,参加这个税率表来交个税
老师这个个人经营所得没有什么免征额那种吗,拿工资的那种个税每个月不是还有5000块的免征吗,这个个人经营所得一点儿都没有吗
有,每个月可以减去5000的减除费用
哦哦好的老师我知道了,谢谢
哦哦好的老师我知道了,谢谢
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢了