对,没错的,就是您理解的这样

老师,我们是一般纳税人,每个月申报的增值税报表填的收入和利润表不一致,但是上传到电子税务局的季度利润表收入是和当季度增值税申报表收入是一致的,这样有影响吗?需要调整吗
老师好,我们单位2021年全年财务报表上的收入金额和增值税申报表上的销售额,这两个数字不一样。我们是物业公司,收款在前,收款时就缴纳了增值税,所以增值税申报表上的销售额是根据税金倒推的,而财务报表上的收入是每个月进行分摊的,所以这两个数不一致。现在我在做所得税汇算清缴,提示说,这两个数字相差挺大,请问我要如何处理吗?谢谢!
你好老师,麻烦问下,就是我公司销售使用过固定资产,不含税15000,属于损失,在填报利润表时计入营业外收入了,但是申报增值税时又得申报这15000收入缴纳增值税,企业所得税也得按利润表走,这样的话,增值税报表中的收入和所得税报表中的收入好像有点不一致,这个怎么办啊老师,求解,谢谢老师!
老师,请问一下,我们这个季度开了免税负数发票,增值税报表上不能在免税那里显示负数销售额,这样的话增值税报表和我们账上的收入就对不上了,报表上多了6000,这个要怎么处理啊
老师你好,昨天稽查局来说:2021年增值税计税销售额与企业所得税营业收入差异较大。 这让我很不明白为什么会这样说的,企业所得税申报表A表的营业收入是根据增值税申报表的数据填写的,而且增值税申报表上的数据跟我开票出去数据是一致的。现在要是解释怎样来处理解释呢?
老师新参保职工工资是填应发工资还是最低缴费基数
请问一下。已计入成本费用的职工薪金,包括自己缴纳的吗?还包括公司给缴纳的那部分吗?是实际发到手里和自己缴纳社保部分和公司缴纳社保部分吗?
想问一下,我去年暂估的费用和成本,今年5月取得发票,直接红冲,然后按发票做账就可以了吗?因为跨年了
老师,公司改制把实收资本从10万改成2800,这个97200要做成利润吗
老师,个体户也要交印花税吗?它只有销售,采购是没有发票的,交印花税的时候,也要按采购销售不含税来交印花税吗?
资产负债表中的期末余额:其他应付款的余额为何会跑到其他应收款中?实际账务处理没有用其他应收款,这里其他应收款的期末余额表示什么?
请问老师,印花税申报应该申报a公司,但申报在了b公司,并且已经缴纳税款了,该怎么处理
老师,我们销售鲜肉可以开增值税免税的发票。增值税享受免税,需要备案吗。还是直接开具就行
新开办的公司,第一个月发放给人员的工资,是不是要计入管理费用—开办费中?
请问现在个人工资薪金是按照全年累计收入算个税,27年个人所得税汇算清缴的时候还有再交税吗
那老师,增值税是每个季度30万之内不用交税,个人经营所得的话是每个季度多少以内呢?(再就是这个是不是要用收入减去填报的成本费用以后这个才是要缴税的依据)
如果是查账征收个税就是按照您说的这么做
我也不知道是不是查账征收,税务局突然打电话让填这个表(但是说实话,去年年初打电话让我填,前年的我也没填也没说什么,今年好像不行,意思是不填就要锁死了还是怎么样),然后我打开以后上面写的征收方式是据实预缴,这个据实预缴就是指的查账征收吗
对,我觉得应该就是查账征收的,你得根据你的开票和你的账上数字填写
我只往外用金税盘开过发票,但是平常我们也不做账,就是人家来店里买东西,要发票的就给他们开,不要的也就不开了。除了开发票,然后每个季度报增值税那个报表以外,在平常也不做账。我这个成本费用可以自己估计着写吗?那这个查账征收是收入减去我的成本费用以后,这个数怎么征个人经营所得税呢
这个是经营所得的个税税率表,就是用你的收入减去成本费用以后的利润,参加这个税率表来交个税
老师这个个人经营所得没有什么免征额那种吗,拿工资的那种个税每个月不是还有5000块的免征吗,这个个人经营所得一点儿都没有吗
有,每个月可以减去5000的减除费用
哦哦好的老师我知道了,谢谢
哦哦好的老师我知道了,谢谢
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢了