你好,都可以的,你可以结转到转出未交增值税,也可以不结转,让他有余额。
老师好,一般纳税人到了月末结转增值税,是不是销项税额和进项税额都转到应交税费 应交增值税 转出未交增值税里?如果需要交税就转到未交增值税里?如果不需要交税,有进项税额留抵,就转出未交增值税里放着,这样理解对吗?
一般纳税人销项进项抵扣分录有简单一点的吗?可以直接借:应交税费-销项税额,贷应交税费-进项税额,然后需要补交就记贷:应交税费-未交增值税吗?
老师,一般纳税人,年末想把进项、销项余额转平,要怎么做分录?就是只想应交税费只留未交增值税有数据就行
请问,如图,结转完进销项,计提了应交的增值税,由于上期有留底进项,导致明细账有余额,这样要怎么处理?销项9847.16-进项8691.24-留抵622.81=533.11,明细账余额就是留底的进项
老师,一般纳税人,上期有留抵税额,当月销项大于进项再减去上期留抵税后还有应交税费,那结转增值税的分录里,“应交增值税-未交增值税的金额=销项-进项"来确定吗
老师,你好。公司的员工支付了这个加油的费用,一个是柴油,一个是过路费。能不能开发票?开专用的还是普通的呢?
老师你好,公司的员工有过路费,就这种的话,能不能开发票啊?
老师个体户工程文修队购进些一维修用的用品,这些东西不是用来销售的,用记做库存商品吗
研发支出,直接投入材料全部调整的,账里要做处理吗?研发对着成本调吗?还是填所得税年报直接调
老师你好!自然人独资企业股东分配利润需要交税吗
老师,你好,请问23年应付暂估我调增坏帐准备1万,24年冲回5千,请问在24年汇算清缴中的纳税调整表中是账载金额填写负5千还是在账载金额填0,税收金额填写5千
老师,购进固定资产比如10万元(有发票),年折旧额2400元计入管理费用,这笔管理费用做汇算清缴就不用调了吧?按照折旧年限一直折完就行了,不能做调增调减的哈
老师请解析下什么是辅助生产成本,没有辅助车间,是不是等无辅助生产成本
老师关于工资用劳务成本如何做账
软件开发行业的成本是什么?