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期初建账录入科目余额表的时候,应收账款负数应该怎么录入?出具资产负债报表应该怎么调?

2024-03-27 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-27 16:03

您好,可以录应收账款负数,报表重分类预收款项或合同负债

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快账用户6651 追问 2024-03-27 16:04

报表重分类是咋操作的?

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齐红老师 解答 2024-03-27 16:05

就是模拟个分录,比如借预付贷应付

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快账用户6651 追问 2024-03-27 16:05

是直接调整报表还是做个分录?

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齐红老师 解答 2024-03-27 16:07

就是调表不调账的

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您好,可以录应收账款负数,报表重分类预收款项或合同负债
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