您好,可以录应收账款负数,报表重分类预收款项或合同负债

老师,畅捷通T+专业版,期初余额录入的应收账款是贷方,录的是负数,做账后资产负债表怎么记入了预收账款?
为什么科目余额表应收账款是平的,资产负债表却出现应收账款正数,导致资产负债表不平,要怎么调平
建立新账套,录入科目余额,现在资产负债表期末余额数字合适,起初期初余额不合适,怎么调整
录入期初数据应收账款怎么转到预收账款去呢?录入的时候应收账款是贷方的期末和期初是录负数的那报表怎么反应到负债的预收账款去呢
老师,科目余额表期初余额录完后资产负债表的其他应收款和应收账款的余额不对怎么啊
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
报表重分类是咋操作的?
就是模拟个分录,比如借预付贷应付
是直接调整报表还是做个分录?
就是调表不调账的