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我们之前税控服务费为抵减,更正往期申报,需要报送逾期更正辅导材料,这个怎么整

2024-03-28 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-28 15:41

你好,这个你要问一下管,看他要求你提供什么。

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齐红老师 解答 2024-03-28 15:41

你好,这个你要问一下管理员,看他要求你提供什么。

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快账用户4134 追问 2024-03-28 15:47

他就说的特别笼统

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齐红老师 解答 2024-03-28 15:50

你好,你把你的付款的单据还有发票的复印件,然后写一个情况说明,三样东西交给他。

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快账用户4134 追问 2024-03-28 15:51

情况说明咋写啊

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齐红老师 解答 2024-03-28 15:58

税控服务费抵减往期申报更正情况说明: 尊敬的税务机关: 我公司在进行往期增值税纳税申报时,根据国家税务总局及财政部相关政策,对购买增值税税控系统专用设备及缴纳的技术维护费进行了税额抵减。近期,我公司对往期申报情况进行了内部复核,发现在申报过程中存在对政策理解及操作执行的偏差,导致部分申报数据需要进行更正。 为确保税务合规,我公司已按照规定重新计算了应抵减的税额,并准备相应的更正申报材料。在此过程中,我们详细核对了税控系统设备的购买发票及技术维护费发票,确保所有抵减金额的准确性和合法性。同时,我们已经填写了更正申报表,并在其中列明了更正前后的具体对比情况,以便税务机关进行审核。 我公司深知税务申报的重要性,因此将加强财务人员的税法培训,提升对税收政策的理解与执行能力,防止类似情况再次发生。我们也将进一步完善内部审核流程,确保今后的税务申报工作更加准确、规范。 在此,我们对由此给税务机关带来的不便表示诚挚的歉意,并承诺将积极配合税务机关的审核工作,提供必要的支持与协助。我们期待税务机关的指导和帮助,以便更好地履行纳税义务,共同维护税收秩序。 敬请审阅,并期待您的宝贵意见。 此致 敬礼 [公司名称] [日期]

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快账用户4134 追问 2024-03-28 16:37

这个电子税务局报送的资料怎么报送呢

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齐红老师 解答 2024-03-28 16:39

你好,你直接把这几项东西提交给管理员就好了。

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快账用户4134 追问 2024-03-28 17:34

付款凭据找不到了,可以不上传吗

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齐红老师 解答 2024-03-28 17:56

你好!银行账单没有吗

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快账用户4134 追问 2024-03-28 18:06

对的对的,可能个人付款

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齐红老师 解答 2024-03-28 18:06

你好!如果没有,就不提供了

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你好,这个你要问一下管,看他要求你提供什么。
2024-03-28
你好 是点更正申报的
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2024-01-15
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