你好,这个你要问一下管,看他要求你提供什么。

我们2020年最后一个季度 填写增值税申报表的时候 填了1120的税控盘服务费的 抵扣增值税的优惠,当时没有用,所以余额还剩下1120. 今年自查发现,从2021年开始,每月的增值税减免优惠忘记带出这个1120的数了(因为我们基本上是代开专票,当时税款就交了,所以一直也用不到这个优惠) 然后需要把从2021年的增值税报表按季度一路修改到2023年,每个月都要修改一下才能把1120带到2023, 我们提交的时候提示说属于逾期更正申报。 那这个会影响我们的信用评级吗? 不涉及补税退税,之前所有月份的税再当时已经申报完毕,仅仅是带出这个1120的优惠
老师你好,我今天报企业所得税,之前计提所得税是按没扣除亏损之前的数报的,但是系统自动把亏损算里了,导致现在账表不一致,现在我应该怎么办?还有我刚才想更正申报财务报表,由于之前暂估费用 ,导致本期冲回管理费用为负数,这回上面显示不通过,我现在是不更正申报呀?主要就是所得税计提错了
我们之前税控服务费为抵减,更正往期申报,需要报送逾期更正辅导材料,这个怎么整
税务查到22年,23年有几笔收入应当提前一两个月计入收入缴税,现在要求更改相关月份申报表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值税申报表为无票收入,再更正五月份新增一笔负数再新增一笔正数开票收入,金额都不大,销项税也就几十百八块,只是要求非要提前按相关日期申报 问题一,这样更改的同时会产生滞纳金,进项税的也是五月勾选的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申请留抵退税,附加税也会有变动。会涉及到应交税费相关科目,营业税金及附加的变动,现在是24年,怎么更改22年相关月份有变化的科目,还是在24年做调整。怎么调整。 问题二,22年企业所得税汇算清缴过了。23年也已经汇算清缴过了,现在是24年,应该怎么调整22年的相关事项。
老师,关于增值税加计抵扣的问题: 1)之前财务每次是产生进项时,借:应交税费-进项 贷:营业外收入 2)之前申报增值税时,加计表里,填了本期调减数10000元,本期实际抵减额也是10000元 3)现在税局老师要求更正23年的汇算清缴,因为营业外收入是0,让营业外收入调到10000元 4)那这个10000元的营业外收入对应的分录是什么?呢?
我司是做进口的,商务局根据进口额给予补贴,现在我司将补贴款按照八折卖给乙公司。假如我司补贴预计100万,乙公司给我司打款80万,补贴到账后我司给乙公司100万 这种账务怎么处理,需要开票吗
请问一下敬爱的老师:生产企业 1.二手集装箱(移动房)主要放在场地做办公室用 买价5000元 应该计入什么会计科目 需要折旧摊销几年呢 2.叉车主要用原材料来了 用叉车运到合适的地方 生产要产品把产品叉运到产品区 叉车是5万元买的 应该计入什么会计科目,需要计提折旧吗 多少年 谢谢老师
请问年末未分配利润怎样结转?分录怎样做
老师,上月额度只剩下5000多,增值税申报完了,只是还没有交费呢,为啥本月额度还是没有!和申报增值税之前一样没有变化?
项目上开支做账只做投资收支和工程款收支,项目上收到一笔工程款100万,没过公司账户,结算时项目账上其中的50万要付给股东,借方项目工程收入支出50万,贷方要不要记项目应付?
3月增值税开票时开错了,选成了简易计税,要着交增值税,那我现在在4月把这张发票红冲了,交的这个增值税要怎么处理呢
老师,我们从银行贷款100万,但是100万没有直接到我们账上,到怡康医药了,怡康医药又对公转给我们了,备注货款,这怎么写分录?
现在的规定,抵扣专用发票,多久之内要抵扣完呢,比如做了账暂时不抵扣的话,是不是要半年内抵扣完?
老师交接了一家,账上库存现金4千多万怎么办啊
自来水把污水费开江苏省非税收入收据 我们代扣代缴税费给企业针对这个非税收入收据开发票还是收据
你好,这个你要问一下管理员,看他要求你提供什么。
他就说的特别笼统
你好,你把你的付款的单据还有发票的复印件,然后写一个情况说明,三样东西交给他。
情况说明咋写啊
税控服务费抵减往期申报更正情况说明: 尊敬的税务机关: 我公司在进行往期增值税纳税申报时,根据国家税务总局及财政部相关政策,对购买增值税税控系统专用设备及缴纳的技术维护费进行了税额抵减。近期,我公司对往期申报情况进行了内部复核,发现在申报过程中存在对政策理解及操作执行的偏差,导致部分申报数据需要进行更正。 为确保税务合规,我公司已按照规定重新计算了应抵减的税额,并准备相应的更正申报材料。在此过程中,我们详细核对了税控系统设备的购买发票及技术维护费发票,确保所有抵减金额的准确性和合法性。同时,我们已经填写了更正申报表,并在其中列明了更正前后的具体对比情况,以便税务机关进行审核。 我公司深知税务申报的重要性,因此将加强财务人员的税法培训,提升对税收政策的理解与执行能力,防止类似情况再次发生。我们也将进一步完善内部审核流程,确保今后的税务申报工作更加准确、规范。 在此,我们对由此给税务机关带来的不便表示诚挚的歉意,并承诺将积极配合税务机关的审核工作,提供必要的支持与协助。我们期待税务机关的指导和帮助,以便更好地履行纳税义务,共同维护税收秩序。 敬请审阅,并期待您的宝贵意见。 此致 敬礼 [公司名称] [日期]
这个电子税务局报送的资料怎么报送呢
你好,你直接把这几项东西提交给管理员就好了。
付款凭据找不到了,可以不上传吗
你好!银行账单没有吗
对的对的,可能个人付款
你好!如果没有,就不提供了