你好,你们是小企业会计准则还是一般规则?
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师你好,23年12月实际是微信提现银行收到的款,然后做成了借:银行存款 贷:营业外收入,实际是贷方预收账款,然后不需要开票出来,那么这个我可以不改了吗?问题大吗?改了感觉很麻烦需要更正第四季度企业所得税及财报
23年一笔收款分录本来该是借银行存款贷预收账款,但记成借银行存款 贷主营业务收入,问了老师最终得出答案是写分录借利润分配未分配利润贷预收账款,然后25年汇算清缴纳税调减,不明白为什么还要纳税调减,老师说借利润分配未分配利润只代表会计处理,调减了代表税务处理,我还是不明白问了豆包,他说“当出现借:利润分配——未分配利润,贷:预收账款这样的调整分录时,是因前期账务处理错误,将本应入预收账款的款项入了主营业务收入,从而影响了以前年度的利润。小企业会计准则,采用未来适用法,不进行追溯调整,直接调未分配利润。所以只需25年纳税调减不需要更正23年所得税报表不
老师,为什么我的资产负债表里应交税费一栏出现负数呀?图片上24年没有计提费用!25年怎么做账务
请问专票当月抵扣的够了,只做费用入账下月抵扣可以吗?怎么做账?
国内公司为泰国公司提供出口检测服务,开票税率 是0还是6%,国内公司负责检测,出口到泰国,开票税率为0需具备什么资料,没有销售货物一样可以出口开票税率为0,报税可以退税6%吧
找郭老师,有问题咨询
外地出差招待客人记什么费用?
410000是头+107000是挂=517000元的新车车辆购置税是多少老师
一般纳税人2012年车出售,需要交多少增值税呀?
老师,你好,我们租了一下办公司,房东不能开房屋租赁费,请问能开哪些费用合规些呢?
员工一直在A公司发工资,A公司现在申报的是6月税期,5月的工资,但是从六月开始换到B公司发工资了,B公司新注册的,申报的是6月工资,这么申报的,这样该员工就出现6月税期申报了两次工资,一次5月工资,一次6月工资,这样汇算清缴的时候就13个月工资了,这种情况该怎么处理呢
老师,个人独资企业,电子税务局里面进去,增值税,印花税,财务报表,他这个是正常报吗,还有经营所得也需要报是吗?谢谢
小企业会计准则
如果是小企业的话就不用以前年度损益调整去做了,就简单很多。直接在今年这边做一下这笔的调整就好,借:营业外收入 贷:预收
这个是23年的账做的营业外收入,24年可以直接做相反分录不更改去年第四季度企业所得税?
不用了,小企业这边可以直接在24年调整的