你好,什么情况要更正的呢?

老师上个月 我有些发票属于待认证,当时做的分录就是待认证,1.这个月我想转到已认证,摘要怎么写? 2.分录是不是,借:应交税费-应交增值税贷-进项?税:应交税费-应交增值税(待认证),其中三级科目有误吗?
老师,应交税费-应交增值税-待认证进项税额 和 应交税费-待认证进项税额哪个科目是正确的准则上用到的?
老师,小企业会记准则里没有待认证进项税额,我要增加这个科目是设在应交税费的二级科目里呢还是设置在应交税费-增值税下面的三级科目待认证进项税额?
老师,之前做的是借 应交税费-待认证进项 现在抵扣了,借 应交税费 应交增值税进项 贷待认证进项是吗?
老师,上个月待认证进项我做成了三级科目,应交税费-应交增值税-待认证进项,现在要跟着更正?
你好,老师,我们是一家销售门的公司。我们给房地产销售门。今天房地产公司才做完结算,但是因为月份厂家已不在开票,我能下个月初再给房地产公司开具发票不?
老师,公司办的幼儿园购买厨房用,低于2000元,计入低值易耗品,高于2000元计入固定可以吗?
老师:母子公司,在2025年10月合并日时有合并报告,2025年12月的母公司合并报表,期初数是用合并日的吗
纯外贸公司有未分配利润,除了交个税还有其他的什么好办法能把未分配利润降下来
员工伙食费计入福利费 还需要通过应付职工薪酬科目过度吗?
老师, 请问下本年利润该怎么结转
老师,请问一下,我们给对方开的是经营租赁,汽车租赁的普票,他们要我们作废,说不行,必须是服务类的公司或者租赁的公司,才能开,是因为什么呢?我们是用品公司?
帮忙给我教下如何对账,谢谢
老师,请问管理费用期末有余额,那发生额是借方对吗?谢谢
我们是小规模餐饮公司,之前餐饮公司是没有开对公账户的,现在开了对公账户,要进货付款给供应商开票回来,那么对公账户要付款出去,股东可以把门店的收入转进去吗?不然对公没钱付,如何操作合理?
本来应交税费-待认证进项是二级科目,我做成了三级科目。应交税费-应交增值税-待认证进项
没事的,调整为一个科目就行
怎么调整,怎么做分录呢?
直接修改2月的凭证就是,不需要做调整分录