借,利润分配,未分配利润,贷,其他应付款。
去年多分摊了2万元装修费,今年年初怎么调整?会计分录怎么做?
老师去年2022年计提折旧计提分录做反了 今年2023年怎么调整
老师,去年多计提了5万的管理费用,今年调整分录怎么写?
去年的销售费用-工资多计提了2万,本月做科目调整,软件没有以前年度损益调整科目,直接用未分配利润调整,会对今年还是去年的报表产生影响?
去年有2万的费用未做计提,今年怎么调整,分录怎么写
老师好,老师想向您请教,过节我们公司买的购物卡给别人送礼,但是现在开发票不让开预付卡了,发票上开了米面油,请问老师我应该去什么科目比较好呢
老师您好!采购月饼送客户: 借:库存商品(不含税成本)。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款。 赠送客户: 借:管理费用/销售费用——业务招待费(含税公允价值)。 贷:库存商品(不含税成本)。 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)。 视同销售,纳税申报时,因有销项税额,填在未开票收入栏,会计账务视同销售未确认收入,导致会计账务与申报表收入不符,怎么调整呢?
老师,生产企业账上没库存正常吗
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
借:以前年度损益调整 贷:应付账款 是不是错了
你好,企业会计准则可以的。
怎么知道是不是企业会计准则?
你好,你申报给税务局的和你账上的是一样的吗?你账上的可以去看软件基础信息里面,然后申报给税务局的。你申报财务报表的时候,利润表表头上面写着。
是一样的,但是我不知道我做的分录有没有问题,月末结转损益的时候系统直接结转到本年利润了,然后资产负债表上的未分配利润与利润表上的利润不同。
是的,对的。只要做了以前年度损益调整或者利润分配,未分配利润都是影响的。
有影响是没关系的吧?
是的,对的,可以忽略的。
去年的所得税汇算我还没有申报,我是应该从系统导出去年年度的数据做,还是今年有修改的部分要改正?
你好,年财务报表和第四季度是一样的。然后调整的数据在纳税调整明细表里面体现。
也就是说,我还是用去年第四季度的报表报送所得税汇算报表,但是我今年用以前年度损益调整的数据,在纳税调整明细表里面调整是吗?
是的对的,是这么做,是这么理解的。
其实用以前年度损益并没有影响当年的成本费用是吧?
是的对的是的对的是的对的。
谢谢你老师,你讲解的很让人听懂。再问一下,1季度盈利,去年亏损,可以用1月盈利弥补去年亏损吗?(未做去年的所得税汇算清缴)
不可以的,你没有做汇算清缴不行,弥补不了。
如果你不想交税的话,你在3月份暂估一个费用吧。
那是不是先做了汇算清缴就可以呢?
可以可以可以可以可以