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师,2023.1.26的分录 借在建工程 贷应交-进项 贷应付账款, 现在冲建工程2万。 借利润分配-未分配利润2万 贷在建工程2万 2023.12.16的分录 借在建工程870 贷现金 改成 借管理费用 贷现金 这个可以吗 或者 借利润分配-未分配利润870 贷在建工程870 还有一笔管理费2023.2月哟改在建 原分录 借管理费用 贷现金 改成在建工程6500 贷利润分配-未分配利润6500 分录正确吗

2024-04-03 13:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-03 13:57

你没有转到固定资产吗 在建工程不涉及损益的

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你没有转到固定资产吗 在建工程不涉及损益的
2024-04-03
你好,你这个冲在建工程两万二三年1月份的,是什么原因需要充?
2024-04-03
你好! 是的,你的理解很对
2021-05-24
一、你说的工程施工减少20万元,直接 1、借:应付账款 20万元 贷:工程施工 20万元 2、借:工程施工 20万元 贷:以前年度损益调整 20万元 3、借:以前年度损益调整20万元 贷:利润分配——未分配利润 20万元 就是工程施工减少了20万元,应付账款减少了20万元。利润增加了20万元。
2021-05-07
同学,您好,这个是对的。
2020-08-28
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