你没有转到固定资产吗 在建工程不涉及损益的
老师,我们公司今年的管理费用都已经月月结转到了本年利润里,现在要把以前的管理费用转入在建工程,请问怎么做分录? 可以直接借在建工程 贷本年利润么
请问 做了一笔上年度的调账 把去年的一笔管理费用调到了在建工程 做的分录是: 借:在建工程 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 然后月末成本费用类结转损益的时候又结转了一下: 借:以前年度损益 贷:本年利润 这样的话 我的以前年度损益不就多了个贷方余额吗?而且试算平衡那里损益类有余额 这是正确的吗?
老师,2023.1.26的分录 借在建工程 贷应交-进项 贷应付账款, 现在冲建工程2万。 借利润分配-未分配利润2万 贷在建工程2万 2023.12.16的分录 借在建工程870 贷现金 改成 借管理费用 贷现金 这个可以吗 需要做利润分配-未分配利润吗 借利润分配-未分配利润870 贷在建工程870 还有一笔管理费2023.2月哟改在建 原分录 借管理费用 贷现金 改成在建工程6500 贷利润分配-未分配利润6500 分录正确吗
师,2023.1.26的分录 借在建工程 贷应交-进项 贷应付账款, 现在冲建工程2万。 借利润分配-未分配利润2万 贷在建工程2万 2023.12.16的分录 借在建工程870 贷现金 改成 借管理费用 贷现金 这个可以吗 或者 借利润分配-未分配利润870 贷在建工程870 还有一笔管理费2023.2月哟改在建 原分录 借管理费用 贷现金 改成在建工程6500 贷利润分配-未分配利润6500 分录正确吗
内账只想要后面结转完整分录带上金额,怎么结转从工程结算、工程施工、成本收入和本年利润、利润分配、实际工程款100万收入100万工程施工-成本、工人工资、原材料合计50万、管理费用20万、财务费用是1万.上面是这项工程全部完工金额老师:刚上面这个分录答案已给。1、我们这个完工的工程是不是就用不到(工程施工)和(工程结算)这两个科目了?2、转利润分配借:本年利润29万贷:利润分配–未分配利润29万对吗?
老师好!我公司新买一台油电混合车,车款151800,厂补8000,实际车款是143800,车贷12万,付首付款是151800-120000=31800,付新车上牌等费用是1610,请问老师这笔分录怎么做?谢谢!
跨月冲红发票 9月重新开出,10月会进项税额转出吗,具体步骤怎么申报
请问购买积分卡送客户怎么入账
业务招待费扣除标准是发生额的百分之60或收入的千分之5熟低计量是吧
跨月冲红发票 税务上怎么提现
请问一下老师,1.产假工资怎么算,2.生育津贴什么时候可以申请
老师,请问公司轿车时间长了报废处理,会计核鼻分录?需要哪些资料?
宋生老师你在吗 咨询个问题
如果车辆经销商A公司,将车卖给中间商B公司11万,B公司又将车卖给C公司(最终客户)13W,最后是按照最终价格13万来计算购置税的吗,经销商待办的车辆购置税发票纳税人是C公司么
请问子公司与母公司之间的借款往来如何做合并报表抵消分录