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老师,麻烦问一下,原2023年度享受加计扣除,并抵扣了,但是2024年发现,有问题,专管员让更改调减已抵扣的加计扣除项,这种情况下,凭证怎么更改,需要交税

2024-04-03 14:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-03 14:05

你好,是增值税的是吗?借利润分配,未分配利润待应交税费未交增值税 借应交税费未交增值税贷银行

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快账用户6445 追问 2024-04-03 14:06

嗯,增值税,最开始做的时候,是做了营业外收入

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齐红老师 解答 2024-04-03 14:07

你好,跨年了,用利润分配未分配利润。

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你好,是增值税的是吗?借利润分配,未分配利润待应交税费未交增值税 借应交税费未交增值税贷银行
2024-04-03
对的是的,你以后可以允许抵扣的是36000。
2022-11-22
您好,建议您联系下专管员最好去大厅把6月份申报表更正一下,在申报7月份
2020-08-05
你好,今天有题多,马上哈
2023-02-21
你好,正在解答中请稍等。
2023-02-20
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