您好,一样做账啊, 这个未支付 工资,在我们账上应付工资的贷方,是欠着的 所有工资相关分录 一、计提工资时 (社保计提:单位的计提,个人的不计提。) 1、计提工资 借:××费用(管理/销售等)-工资 (应发工资-个税系统申报数据) 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)-社保和公积金 贷:应付职工薪酬——社保(单位) 二、发放工资时 1、发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款-社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 银行存款 2、上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款 3、上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
社保个人部分代扣代缴已计提,但支付工资的时候记账记成了实发工资怎么调整
老师麻烦问一下,每个月做账,社保和工资分开做的吗?我们这边代账公司只做了计提社保,没做工资
你好老师,请问一下买了两个人的社保,但是只报了一个人的工资,另一个人买了社保没报工资,怎么做账呢
之前投标保证金退回来后,是银行存款增加,应收账款减少,会计分录
科技服务公司买入一款软件,是可以反复卖给很多人的,这个怎么做分录
老师,就是发票电子版的我都已经打印出来做账了,但是没有保存发票电子版的。这个需要保存下电子版的发票吗
您好老师,个人可以给小规模可以开票吗
老师好,公司销售二手车,附表一和减免税表该怎么填呢?
请问老师:我司8/15、8/25各收一笔USD7365合计USD14730。出口日期20250903,出口报关单上总价USD14730,杂费CNY3500,成交方式是EXW。其中电子口岸上记录的成交总价USD14730,统计美元价USD15220。请问:我开具的电子发票是按当月第一个工作日中间价7.1072乘USD14730还是USD15220?以上,请老师帮忙解答。谢谢!
请问一下我们给钱给劳务派遣公司发工资,然后劳务派遣公司给我们开的工资及劳务费发票要怎样做账
老师,就是发票电子版的我都已经打印出来做账了,但是没有保存发票电子版的。这个需要保存下电子版的发票吗
老师现在注销公司办理流程是什么,请教一下老师公司还有点欠法人的钱用不用账走平了再注销
老师个人去建筑服务的开票 增值税的优惠政策是什么