您好,借主营业务成本 -10 贷应付帐款暂估 -10 按发票做这个分录 借:主营业务成本 进项税 贷应付帐款
就是我做暂估成本的时候:借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估款 收到发票时:借:主营业务成本,贷:应付账款 红冲暂估成本:借:红字主营业务成本,贷:红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗?
建筑行业,发票没有来,需要暂估成本,分录对不对,1.暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款-暂估应付款 2.来发票 借工程施工 贷银行 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 同时冲暂估 借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估应付款 负数
去年暂估的成本20万,现在2023年发票来了,分录怎么写?当时暂估借:主营业务成本 贷应付账款暂估
暂估成本,当时做借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 后期来票怎么做分录
2023年12月暂估成本借主营业务成本,贷应付账款暂估,2024年发票来了,分录怎么写?
领用本单位外购原材料一批用于工程建设,原材料实际成本为10000怎么做分录?
免税的怎么转出啊,电子税务局申报的时候
老师您好,我想请教一下,比如我们工地购买一批钢筋暂时让对方不开票,后期再开,这样对公转账对对方材料商会有风险?
老师请问我们公司2024年就一个人年度工资申报,2025年4月份申报社保,出来工资调整我在电子税务局添加出来登记年度是2024年,现在报2024年度缴费工资申报,我添加的两个人也在,我填的是上年新缴费工资申报,系统一直显示处理中,说单位存在多个社保登记信息。什么情况
请问下如果付货款是因为有税金往来的话,我这边要挂什么科目或者做什么往来呢,比如我们对公付10万货款,但是对方扣4点的税金,私下返还剩余款回来,我这边内部要怎么做账合适
老师,亲问企业捐赠抵扣企业所得税,对公账户转出没有发票,可以吗?需要补开发票吗?公司捐赠抵扣有没有限额
企业2月代垫了工人一次性伤残就业金,当时的分录借库存现金。贷其他应付款-股东 借管理费用贷现金 ,4月收到了社保局的补助款应该怎么做分录呢?
老师,您好!请问:建设工程有限公司刚买不久的一辆货车,想把它卖了,能行吗?账务处理该如何写?
老师,从农民手里买了初级农产品,税是按总金额假如100万,是用100*9%=9,还是用100/1.09=91.74,然后用100-91.74=8.26
老师,请问出口贸易公司的业务只有出口业务,没有内销业务,出口的货物是免税的,请问对应开回来的成本专用发票的进项税额需要转出吗?还是可以办理退税?