您好!没明白你意思,你想把收入做到去年去?

我们去年账上做了暂估成本入账 借:主营业务成本 贷:应付账款/暂估 今年收到的发票,我应该怎么冲销以前年度的暂估,怎么做比较准确。
去年暂估了成本。,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 今年来了票是费用票,我怎么去冲,分录怎么做
老师,去年我暂估成本入账,借:主营业务成本,贷:应付账款 暂估,今年我收到发票了,怎么做账呢?
老师,去年我暂估成本入账,借:主营业务成本,贷:应付账款 暂估,今年我收到发票了,怎么做账呢?
去年做了暂估入库,也做了成本。今年收到发票了,我知道去红冲暂估入库,但是这个成本怎么调整?
电子发票(二手车销售统一发票)可以抵扣进项吗,是不是不可以呀
老师,向S局提交的财报中,其他应收款不能是负数吗?
老师附加税收滞纳金吗?
今日头条信息服务费分录写啥科目?
老师下午好!收到稳岗补贴做到营业外收入——政府补助科目吗?
8号放假到24号,社保需要在8号前申报扣费吗,还是等25号回来再扣也可以
小规模超500万,是按超过那个季度的金额13个点交吗?还是说2月超的,2月后的金额交13个点
老师,我上一家公司的电脑,wps直接转换excel就可以,现在这家公司就不行了,我有wps会员呀,怎么不行了呢,版本也是最新的吧,应该是
做账的时候,科目余额表显示1月个人社保有余额,客户问为什么有余额,怎么告诉她
老师,2025年11月份贴现了一张承兑汇票 借银行存款贷应收票据 当成到期收卷了,今天才发现,摘要该怎么写,又该怎么做账呢
是的,因为收入金额太大了,去年只有成本,没有收入,收入成本不匹配
我暂估了收入,现在不晓得怎么冲销,后面怎么做
我暂估收入的分录是:借应收账款 贷:应交税费~待转销项税额
你好,你没有确认收入的时候,就不需要确认成本。 你这个要具体知道是什么事情,要知道事情的经过才能够确认怎么做?
我不确认收入的话,去年就是几十万的费用,没有收入
这个税务会不会查
这个也涉及到跨年的问题,费用都是去年的
你好!这个按权责发生制来。没有成本,没有收入,只填费用