你好,实际是对方多转了吗?如果是的话,可以做营业外收入,如果是无票收入的话,正常做无票收入。

老师请问,发票开了钱也收到了,普票,是不是这样做账 借:银行存款 贷:主营业务收入
老师,对方多开的发票不付款,发票也不退了,直接转为营业外收入可以吗
收了客户1000元,开了900元的票,也发了900元的货。但是我们提供给客户免费使用的工具被客户磨损了,所以这一100就不退了,客户也不要开票。这个账要怎么做,是做工营业外收入,还是做其他业务收入
请问,我查了去年的账,发现有几笔收入漏开票,但收了钱,那现在隔了这么久,是不是最好不做无票收入,就做营业外收入呢?客户可能也不知道这事。
老师 银行存款收的多,开发票的少 以后也不开发票了 这个钱客户也不要了 能计营业外收入吗
老师,您好,请问下2025年有5万多的研发费用没有发票,但正常入账了,审计报告也正常出了,在做企业所得税汇算清缴的时候这部分需要调增在哪个表呢?
是不是连续3个月不开票,纳税评级没有A级了?如果只是中间有1个月不开发票呢,会纳税评级没有A级吗?
同一个法人,在县城里面有两家小规模餐饮有限公司,只能免一边的税吗?是不是不能同时两边享受免税政策?
老师,资产折旧摊销A105080的表的第四列的计税依据填资产的原值,还是填资产年度累计折旧金额
老师,咱学堂有金天鹅系统的教程吗?
老师,请问货已收到,但是钱没给,发票也没收到这样做对不对?(假设货10万,增值税1.3,含税额11.3) 货物入库,钱没给,票没收到: 借:库存商品10万 贷:预付账款 10万 付钱: 借:应付账款11.3万 贷:银行存款11.3万 收到票: 借:预付账款10万 应交税费-进项 1.3万 贷:应付账款 11.3万 还是一定要走应付暂估?不能走预付?
自然资源税目可以查询发一下吗
老师,请问成立不到一年的企业可以申请进出口权吗?申请进出口权的流程是怎样的?
我们公司刚接手了一个商务楼的物业项目,我们是小规模,加价转售水,现在要给客户开发票,是开1个点还是3个点,物业转售水电时开票有什么特别之处吗
1.汇算清缴研发费用A107012第2行-第39行填写的研发费用金额,是本年发生的费用化金额,还是费用化+资本化金额全部都填写? 2.汇算清缴A107041高新企业第15行-第28行填写的研发费用金额,是本年发生的费用化金额,还是费用化+资本化金额全部都填写? 3.这两个表的研发费用填写有区别吗?具体有哪些区别?
对方多转的
你好,那就做营业外收入。
老师 去年入了招待费 汇算的时候要缴很多的税 这个还能再调吗 就是不入招待费了 或者有什么其他方法吗
好,你不做招待费,做哪个科目里面你说就行。
就是汇算的时候不想缴那么高的税 之前做了招待费 有什么办法吗
都有什么业务的发票?你看下能做福利费吗?福利费超标了没有啊
去年做了招待费 现在还能改吗 都是手机、茶叶
可以,你反结账修改在12月份。如果利润表有影响的话,你需要修改。
那像手机、茶叶这些能计福利费吗 利润表应该不会有影响吧 都是管理费用 不能在今年修改吗
手机的这个有风险交个税 茶叶一块喝了可以
福利费扣除标准是什么 反结账12月的话能一个分录把所有的都改福利费吗 还需要把12月个税更改下吗
你好,工资的14%的 你需要修改哪些?在十二月份做
借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费 借,应付职工薪酬福利费 借管理费用招待费或者销售费用、招待费负数。
个税还要修改不
你好,能分出一个人需要交个税的,需要修改分不出来的,不用。
但把手机计福利费有风险吗
你好,你申报了个税没有风险,如果没有申报个税反而会有风险。
没有申报个税 之前计的招待费 这个如果记到福利费还需要修改12月份的个税吗
对的是的,需要修改。