你好 比如跨月发票开错了,就需要冲红;冲红都是要冲减收入。同学指的计入营业外收入是哪种呢
老师好,请问,公司小规模季报,某一季度增值税为负数,因为开了红冲发票,正数税额<负数税额,该季度只开了普票,就算没有开负红冲发票,该季度正数金额是小于30万的,免征增值税。那么请问这个情况下,还需要将该季度的 负数增值税额 转入营业外收入吗,如果需要,请问分录是什么呢
老师你好,我想问下未票收入是什么意思?什么情况会做未票收入?一般纳税人前期做了未票收入,后期可以把未票收入冲回吗?冲回的话怎么报税呢?
老师您好。什么情况下发票和实际有差额需要计入营业外收支,什么情况下发票不需要做营业外收入 直接按流水金额做账?
老师,长投在哪种情况下是冲减资本公积,哪种又是做在营业外收入呢,又迷糊了?这个30%,是非控制哒,那就应该用权益法,那为什么不是用营业外收入呢
请教老师:收到税费退回,什么情况下可以确认营业外收入,什么情况下是冲之前的计提呢?
老师,请问可以使用于普遍服务行业的成本率大概在什么范围
老师我们是文化传媒公司,主要就是其他公司拍摄视频,拍摄照片服务居多,然后偶尔有外包给别人修片啥的,用对公账户转给个人,备注稿费劳务收入。这种应该怎么做会计凭证啊
税务出风险任务后,2025年6月底公司修改了增值税主表,汇算清缴表。(每年补报了收入30万),当时未修改季度所得税表(季度所得税所得税表,只能更正上一期的,无法修改往年的),也未修改,季度财务报表和年度财务报表,请问,账务刚也是需要修改是吗
总公司和分公司共用一个账套,共用一个银行账户,分公司订购材料时应付账款怎么和总公司做区分
期末余额在贷方,同时为负数,怎么录入期初余额
我是自产自销免税,小规模专业合作社,要申报增值税,怎么出现这么多叹号?
6月份补缴了2024年度的印花税,账务处理可以在7月份做吗?
老师麻烦问下,没有合同,只有发票,还需要纳印花税吗
老师汽车4s店开鲁机动车发票后还需要开增值税票吗?
老师请问下公司4月取得的动车票纸质版的,4月不想抵扣的话,当月增值税申报表可以不申报吗,等需要抵扣的月份申报可以吗
就比如说我们开给对方5万美金发票 后续因为我们的原因造成了货物的损坏 对方要少付给我们 那这种情况呢?
做销售折让的处理
怎么处理?啥分录
例如: 借:销售收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应收账款/银行存款等等
为什么不是做营业外支出?
你是正常经营活动,跟营业外支出有什么关系
这种情况发票是不是也要冲红一部分啊
是的,要冲红这部分发票