你好,红冲的和这个蓝色的是一个业务是一样的金额吗?如果是的话,一正数一负数就是0。
七月的发票开错了,八月申请开具红字发票信息表,八月增值税申报表已经做了进项转出,但我是九月才收到红字发票和更正的蓝字发票,也是在九月才做了红字发票账务处理,请问我在申报九月增值税时如何把已经转出的进项税额转回来,因为有转出进项税额所以现在申报表上的期末留抵跟账务上的不一致。
你好,请问上个月开具了红字专用发票,这个️的增值税主报表怎么申报
老师,9月开重复一张发票,当月忘记作废,10月开红冲发票,当月只开了这份红冲发票,申报表上销售额是负,销售税额为负,这种可以吗?因为当月只开了这份发票
我专票上个月开了冲红信息,这个月才开具红字发票。申报增值税的销售额还会申报进去吗?
公司4月末开了一张蓝字发票10万元,5月10日公司按4月数据正常申报增值税并缴款相关税费,5月13日客户发现发票信息错误要求开具该张红字发票,公司核查后开具了相信红字发票,同时也开出了正确的蓝字发票,请问该红字发票在申报5月增值税时如何账务处理?因为4月已正常报税
老师,今年审计考了一题,内控处理器11月变了,没有测之前的,以后测变的,但是不信赖前后,这是恰当还是不恰当
老师,适合采用零基预算编制方法的费用预算都有什么?
请老师解答一下这个题,最好分析一下。
固定资产计提折旧,折完了,剩了200的净残值怎么写分录
公司产品技术附加值高是什么意思?老师
老师,印花税在填写买卖合同的计税金额时,如果没有合同,只有发票,实际工作中,是按含税金额填,还是按不含税金额填?
公司要上市,和是不是高新技术企业有什么关系?
损耗率是怎么计算的?
老师,委托另外机构研发项目,除需按80%及不超过境内研发三分之二的部分做加计扣除外,加计扣除还收时间影响吗?不能一次记加计扣完?
老师固定资产计提乘用车是管理部门用的,还有一个设备是汽车修理厂车间用的,我没设置制造费用,车间用的怎么结转
是一个业务,冲了87000,开了2352243.81万,这在申报表上怎么填啊,销售表上免税那栏带出来数据-87000
看下这个销售额能自己修改吗?
表一可以修改,但是改了就给我开出去的票不一致了啊,主表销售额不能修改
你好,表1修改了,保存了主表自动取数,他和你的销售额怎么不一致?
我实际就是开了2352243.81金额的票,怎么修改啊,我的财务报表销售额是去掉红冲的78000
你好,你申报表里面填写的是,2243.81-87000呀。
这个87000之前申报过正数,不是现在开了负数,你得红冲。
我红冲了,系统上自动带出来免税那栏-87000
好,那你之前的87000这个是免税的吗。
对的,疫情期间免税,
你好。正确的没有问题,你截图申报表看一下吧。
他就是应该在免税里面填写,然后去填写减免明细表。
你看一下,减免明细表不能填负数
你好,带着纸质的申报表、公章去税务局。
好的谢谢☺️
不用客气,工作愉快。