你好,红冲的和这个蓝色的是一个业务是一样的金额吗?如果是的话,一正数一负数就是0。
七月的发票开错了,八月申请开具红字发票信息表,八月增值税申报表已经做了进项转出,但我是九月才收到红字发票和更正的蓝字发票,也是在九月才做了红字发票账务处理,请问我在申报九月增值税时如何把已经转出的进项税额转回来,因为有转出进项税额所以现在申报表上的期末留抵跟账务上的不一致。
你好,请问上个月开具了红字专用发票,这个️的增值税主报表怎么申报
老师,9月开重复一张发票,当月忘记作废,10月开红冲发票,当月只开了这份红冲发票,申报表上销售额是负,销售税额为负,这种可以吗?因为当月只开了这份发票
我专票上个月开了冲红信息,这个月才开具红字发票。申报增值税的销售额还会申报进去吗?
公司4月末开了一张蓝字发票10万元,5月10日公司按4月数据正常申报增值税并缴款相关税费,5月13日客户发现发票信息错误要求开具该张红字发票,公司核查后开具了相信红字发票,同时也开出了正确的蓝字发票,请问该红字发票在申报5月增值税时如何账务处理?因为4月已正常报税
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复,回复不对我投诉你
IPO过程中财务主要做什么
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复
对公付款,报销单后边附的原始凭证,发票,合同,打款回单,还有什么
是一个业务,冲了87000,开了2352243.81万,这在申报表上怎么填啊,销售表上免税那栏带出来数据-87000
看下这个销售额能自己修改吗?
表一可以修改,但是改了就给我开出去的票不一致了啊,主表销售额不能修改
你好,表1修改了,保存了主表自动取数,他和你的销售额怎么不一致?
我实际就是开了2352243.81金额的票,怎么修改啊,我的财务报表销售额是去掉红冲的78000
你好,你申报表里面填写的是,2243.81-87000呀。
这个87000之前申报过正数,不是现在开了负数,你得红冲。
我红冲了,系统上自动带出来免税那栏-87000
好,那你之前的87000这个是免税的吗。
对的,疫情期间免税,
你好。正确的没有问题,你截图申报表看一下吧。
他就是应该在免税里面填写,然后去填写减免明细表。
你看一下,减免明细表不能填负数
你好,带着纸质的申报表、公章去税务局。
好的谢谢☺️
不用客气,工作愉快。