是的,计提附加就是 借税金及附加,贷应交税费
老师好!应交税费-应交增值税有余额(跨年了),实际上税款都已缴纳,缴纳增值税时账做成 借:营业税金及附加-增值税 贷:银行存款,请问老师应该怎么调账?
你好老师,帮我看看我做的分录对不对可以吗? 借:营业税金及附加57.84 贷:应交税费-应交城市维护城建税 18.21 贷:应交税费-应交城市维护城建税 3.22 贷:应交税费-应交教育费附加 36.41 上交的时候: 借: 应交税费-城市维护建设税18.21 借: 应交税费-城市维护建设税3.22 借:应交税费-应交教育费附加36.41 贷:银行存款(或库存现金)57.84 增值税计提.借:应交税费应交增值税转出未交增值税1820.46贷:应交税费未交增值税180.46 缴纳借应交税费,未交增值税1820.46 贷:银行存款1820.46 增值税计提.借:应交税费应交增值税转出未交增值税322.22贷:应交税费未交增值税322.22 缴纳借应交税费,未交增值税322.22贷:银行存款322.22
预缴增值税的会计分录可以做成这样吗? 借:应交增值税-未交增值税 贷应交增值税-预缴增值税 借:应交增值税-预缴增值税 贷银行存款 借:应交税费-城建税 贷银行存款,后面冲销的时候借 应交增值税-销項税额 贷应交增值税-进项税额 /应交增值税-未交增值税,借税金及附加-城建税 贷应交税费-城建税,这样在未交增值税和应交税费-城建税这两个科目也可以看到还剩余多少预缴税款
缴纳增值税,应该如何做分录呢,借应交税费-未交增值税,贷银行存款,还是借应交税费-应交增值税已交税金贷银行存款呢
用银行缴纳增值税后,应交税费科目余额应该为0吧,我看同事做账,缴纳增值税,借应交税费。贷银行存款。 前面需要有借税金及附加,贷应交税费吗?
老师,您好,公司名下没有车,员工用自己车的费用,需要办什么手续公司才能报销,有没有什么风险呢
老师,个税扣款是按应发工资算还是实发工资计算。比如工资应发5500元,扣社保后5000元。
老师,请问实收资本印花税什么时候交?
管理员社保补贴分录如何记录下来
老师好,老板在安乡的公司,税务来查2024年的账,现在他要补2024年成本票,让株洲的公司开发票并且在发票栏下面备注2024年7到12月货款,这个备注对株洲的公司有什么影响么?(另外就是这样备注了税务会认可么?
老师,法人在网上购买材料,能开专票,能走报销流程报吗
口腔诊所会计好干吗 是新开 前期开办好干吗
老师,对方公司已注销,应该收对方的往来款怎么处理啊
残保金 上年在职职工总额 和上年在职职工人数怎么取数 直接申报个税App数据吗 还是填写汇算清缴的数据
当月开的专票给业主,对应项目内容的采购进项发票是跨年开进来的,这样的情况下如何做账啊