同学您好,员工预支工资,可以视为借款,借:其他应收款,贷:银行存款。发放工资的时候,冲销此笔其他应收款即可。

老师,你好,我们7月份工资还没有发放,但是有一个员工的工资是8000,今天要预支7月份的部分工资7000元,会计分录怎么做
我们一般是隔月发放工资的(3月工资,到4月发放),但有时离职人员在3月离职了,我们就在3月发放工资了,这个分录怎么写?是直接借:管理工资,贷:银行存款吗?计提3月工资时,这部分就不用计提在里面了,对吗??
一个员工11月20号离职了,11月10号就正常发放了他10月份的工资,11月20号当天又发放了他11月份的20天工资,我现在在做11月份的凭证,请教:11月这20天的工资我该怎么做账呢?提前预支工资??
老师好,我这边算工资12月份有31天,这个月里遇到了四号五号六号新入职的员工,按照30天算的话员工吃亏了会找麻烦的,这个工资我该怎么正确的贴合实际的算呐老师
您好,老师,我们四月15号发3月份工资,员工在今天预支了3月份一部分工资,我应该怎么入账,我这里收到一张员工写的收款单
跨月收到的原材料红字发票分录怎么写?
航空运输电子行程单电子发票和铁路电子客票可以抵扣吗
销售开单模块下的发票类型一定要一一对应上吗
老师您好我这边是一家贸易型企业,目前想做销售免税,暂时不办理退税,需要办理退免税备案吗?如果需要的话需要报送哪些附件资料呢
收到一张发票,对方的开票项目名称是*农业机械*其他机械设备*润滑油,这样的开票大类是不是不可以,正确的应该是什么?
子公司给总公司转分红款,总公司要交20%的个税吗?
公司收到报销火车票,并非本人名火车票,账务怎么处理?
VAT注册号和税务登记证指的是哪个?广东税务系统可以下载吗
供应商会给我们价保返利,但是我们收不到实在供应商提货的系统里,下次提货可以使用。供应商给我们开票的时候会把这边部分返利金额做折扣开负数发票(一张发票有原始金额和负数的折扣),请问这样怎么入账?另外商品成品按照什么核算,是没有折扣的金额 还是实际金额
只有10多张银行流水 其他都没有 如何做账
那老师,因为发工资和做账的不是一个人,会不会出现的做账忘了冲其他应收款这种情况
一般不会出现这种情况,因为发工资的人要把实际发放明细交给做账的人作为做账依据。
工资表上会体现这个人预支的这个钱吗,如果她是支取的一整个月的工资,工资条会不会不做她的了,工资条会怎么体现呢
同学你好,工资条上会有应发工资和实发工资,如果预支了,实发工资的地方应该要体现预支信息,只要员工还在职,不会出现不做此人工资的情况。