咨询
Q

老师好,我在软件上计提的应交税金与申报的增值税报表差0.2元。是小数点进位不一样,这0.2元怎么处理?

2024-04-11 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-11 16:00

差额记到营业外收支。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
差额记到营业外收支。
2024-04-11
建议调账不调表,在账上用红字冲减 1.84 元的收入和应交增值税,让账表匹配,避免修改增值税申报表的麻烦。
2026-01-16
把申报表的收入跟税额改成跟账上一致就可以了
2024-09-07
是的,预交税款的时候可以扣除分包款后的差额计算增值税。
2023-04-10
你好同学,我们再看一下那个余额表里税金及附加是比电子税务局少了0.02的话,那你现在补提一下就行,借,税金及附加贷 应交税费,然后,借应交税费,贷库存现金。
2023-07-14
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×