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老师好,我在软件上计提的应交税金与申报的增值税报表差0.2元。是小数点进位不一样,这0.2元怎么处理?

2024-04-11 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-11 16:00

差额记到营业外收支。

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差额记到营业外收支。
2024-04-11
同学你好,一般情况下,需要按差错查找方法来核对的。先核对每个月的累计数,找出是哪个月错的,再在这个月核对凭证即可。
2021-02-09
一、这个是正确的,根据你说的数据,增值税留抵税额是10000元(借方),应交企业所得税是1000元(贷方),最终形成资产负债表中应交税费的余额是借方余额9000元。 二、增值税申报表的留抵税额是10000元。与事实相符。
2021-01-11
您好,申报表上数据的取数可能会出错 ,直接修改成跟开票软件数据一致。
2020-10-10
把申报表的收入跟税额改成跟账上一致就可以了
2024-09-07
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