你好;待认证进项税是你收到了专票;暂时不认证的金额; 看你应交税费-待认证进项税; 进项税是你收到专票已经认证了的税额部分; 你现在是要核对什么数据

老师好,变卖固定资产,在处置完固定资产会计分录之后,显示账务和固定资产卡片有差异怎么办,要删除卡片中的固定资产吗
我们的办公场地是租的,房东不愿意开发票,我们用银行流水、收款凭证和租房合同,可以做税前扣除吗?
您好,老师,请问补交以前年度企业所得税的会计分录如何处理,缴税和结转?谢谢
2022年小微企业企业所得税实际的税率是2.5%吗?还是5%?
老师买了产品,收到的货款 我会计分录怎么写 是当时就要结转成本吗
老师您好,固定资产原值,本年累计折旧,期末余额,净值,都是什么关系
我刚做一家安保公司财务,上月开了一张安保发票出去,收到一张安保发票进来,工资是0申报。想问下收到的这张安保发票是做主营业务成本还是管理费用
老师好,请问一般纳税人的劳务公司,开出劳务费,专票和普票,从税费上来说,是一样的对吗
老师,你好。我想问一下,我们之前进口买货买错了,但是因为不是不良品不能走退货流程。我们国外的供应商就叫了物流来我这拿货,我想请问下这次我们要不要交出口的关税和增值税费用?
收到客户的承兑汇票,是不是必须先过应收票据科目?我能直接记借应付账款、贷应收账款吗?
就是要让税务上的数据和账务上的是一致的,我不知道要核对哪些数据
收入肯定是一致的,每个月申报和账务一样,但是其他的我就不知道了
你好;是的; 核对你的进项税 和销项税; 以及留抵进项税; 和应交税费就可以了。
这个进项税额是待认证进项税额吗还是已认证进项进项税额
你好; 进项税是认证了的进项税金额哈; 待认证进项税是收到了专票暂时没有认证的金额
我的意思是认证过的金额,也就是进项税额也要和账务上是一致的吗?这个金额是每月一致,还是自开业以来,累计是一致的,因为我是刚接手,我不知道是应该对累计已抵扣认证的税额,还是可以不用对这个
你好;1.对的; 2. 每个月金额都要核对一致哈; 都要核对
而且这个已抵扣认证的金额我在系统里筛不出来啊
你好; 已抵扣的是计入进项税科目的; 进去查看;找到你增值税申报表附表2去核对 进项税的金额
那以前年度没有保持一致的怎么办
你好; 没有一致找原因调整; 如果申报表错误了改申报表; 账上错误了改账上
有很多票没有入账,我看了之前的记账凭证
现在去看就是以前发票有的入了有的没有入,怎么办呢
你好;没有发票;那也得做账的; 没有发票的部分调整处理的
不是,是有发票,但是发票没有入账,都根据流水做的帐
你好; 那你有发票的部分没有及时入账; 就补做进去;补做账哈
这要查很久吧
还有应交税费,这个税费我们每个月都是结清了的,这个应交税费是不是0,那如果我这个月又勾选认证并且3月有收入,就会产生应交税费是吗?这个应交税费是属于3月份的,那么我们3月的账务就应该计提有应交税费-未交增值税是吗?两个金额是一致的即可
你好; 是的; 一个月一个月查询的; 必须要一致哈;对的