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我在同一家公司进货了2000元,我又卖给他们3000元的其他货,他银行付我1000元。这个应付和应收怎么做抵消?会计分录怎么做?

2024-04-12 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-12 15:12

你好,采购和销售都是针对的同一家吗?

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快账用户6242 追问 2024-04-12 15:13

是的呢!我买了那家也卖了东西给同一家

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齐红老师 解答 2024-04-12 15:17

借库存商品2000贷应付账款2000 借应收账款3000。贷主营业务收入应交税费。 借银行存款1000,应付账款2000。贷应收账款3000。

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你好,采购和销售都是针对的同一家吗?
2024-04-12
是的,就是那样做的哈
2025-07-07
你好! 借:其他应收款1000 贷:银行存款1000
2022-02-15
交行业会费2000元,应该做调整分录 借管理费用…会费2000(跨年了,可以直接记入利润分配…未分配利润) 贷其他应付款…行业协会 2000
2022-03-05
你好,抵扣货款时 借:原材料/库存商品 贷:其他应收款 冲完20万以后,贷记应付账款
2022-03-27
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