咨询
Q

其他应付款社保下有贷方余额,实际上是没有的,可能之前计提有误,现在要怎么处理

2024-04-12 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-12 15:28

你好,这个你如果查不出原因就进入到营业外收入

头像
快账用户7530 追问 2024-04-12 15:30

摘要写什么

头像
齐红老师 解答 2024-04-12 15:30

你好,结转社保其他应付余额

头像
快账用户7530 追问 2024-04-12 15:31

现在做还是月末做呢

头像
齐红老师 解答 2024-04-12 15:32

你好,这个月末的时候再做。

头像
快账用户7530 追问 2024-04-12 15:36

如果当月发工资在前就把个人部分计入其他应付款 如果交社保在前发工资在后,个人部分就计入其他应收款 对吗

头像
齐红老师 解答 2024-04-12 15:38

是的就是你说的这样理解。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,这个你如果查不出原因就进入到营业外收入
2024-04-12
借:利润分配-未分配利润 贷:其他应收款
2022-10-17
你好; 你应发职工薪酬贷方有6.7万 是因为你们还没有支付给 税务局吗 ? 你这个其他应收款 5万多你缴纳了吗
2022-03-10
同学,你好,没有给工资,要做计提的,所以计提完,你再做发放的动作凭证,借应付职工薪酬 ,贷其他应付款,然后你计提了社保,缴纳的时候借应付职工薪酬-社保,其他应付未-这个人的钱,贷银行存款。要通过凭证来平账。 个税的问题,不要看凭证,要看你的工资表中的计提,如果交的少,说明工资表计提多了,下次做冲减,再做凭证自然就平了
2022-02-17
同学,你好
借:其他应付款-社保个人
贷:以前年度损益调整
2025-09-05
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×