对的,是的,学缴纳增值税。

老师下午好,请教一个问题,我公司做钢材贸易的,现在租了一块地准备做仓库,这块地还没有进行施工过,后期处理应该是要填平翻修等等,现在公司买了一台起重机安装在这块地上,起重机二十万是二手的没有发票,我会计做了固定资产,税法是把这笔抽出来了,后面又陆续买了安装这台起重机要用的电缆线 不锈钢板,其他零件有增值税发票,我是想问这个会计和税法我要怎么处理,后面零件有发票的我要怎么入账增值税可以拿来抵扣吗,这个仓库可以做在建工程处理吗,,,地的租金我每月是做到待摊费用里面的这样对吗
老师,我们企业是搞印刷的,就是印刷的生产制造业。我们的印刷品需要打包,需要用到纸皮箱子。这些纸皮箱子,我们报废了之后会进行出售,当废品卖给回收废品的人。但是我有个问题啊,我卖这报废的纸皮箱子,我能开票吗?我的经营费用没这个啊,我的应税项目选什么呀?
6.阳明洗衣机厂主要生产和销售不同款型的洗衣机,为増值税一般纳税人。2021年10月取得的进项税额抵扣凭证已按规定申报抵扣。本月该厂购销情况如下:(1)向当地某家电商场销售10公斤洗衣机2000台,开具增值税专用发票,注明不含税价款800000元,百货大楼当月付清货款后,厂家给予了10%的现金折扣。(2)向外地特约经销点销售7公斤洗衣机300台,开具普通发票,含税销售额为169500元;并支付运输公司运费1000元(不含税)并取得増值税专用发票;另取得的普通发票上注明装卸费1000元(不含税)。(3)销售本厂自用且未抵扣过税款的小轿车一辆,售价125000元;(4)当月销售货物收取包装物押金3000元,因逾期未收回包装物不再退还的押金为6780元。(5)购进原材料,取得的专用发票上注明进项税额18200元。(6)从小规模纳税人购进洗衣机零件支付含税价款5150元,取得税务机关代开专用发票。(7)10月月初有留抵税额8000元要求:请按顺序计算该企业10月份应缴纳的增值税税额,增值税税额合计。
老师,请问一下,我们公司买了一辆车入固定资产,用了差不多一年就卖了,但是卖的时候开发票只开了十多万发票,卖的当月做未开票收入以收到真实金额申报增值税,这样存在什么税收风险,资产处置损益在借方,企业所得税汇算清缴需要调增吗?
老师,1、增值税申报因漏报造成有几笔没有申报到,开票系统大于申报表而且是跨年要怎么处理呢?2、2021年年处置了一批固定资产使得企业所得税年报跟增值税收入有差异,要怎么处理?3、年报中的A105090中的7固定资产损失是怎么填写的?资产损失直接计入本年损益金额是填写固定资产处理后的亏损吗(营业外支出)?资产处置收入是填卖出的金额不含税?资产计税基础是填卖出车辆的原值吗?
请问老师财务负责人要变更给另外一个人,在电子税务局里面怎么操作?
老师,我司是小规模纳税人,出租不动产,和租客的合同约定2025年12月25号前要支付2026年1月的租金,租客是等到26年1月才付当月的租金,请问26年1月租金对应的增值税纳税义务时间是什么时候?现在要开票,增值税按什么税率开1月的租金发票?
我们有一块场地和房屋出租出去,同时还收取了卫生费,这种情况属于混合销售吗?税率应该是多少?这个场地和房屋都是老房屋,一直按简易计税5%开票的
老师,您好,账上挂了很多年前的应收账款,收款了,没开发票出去的,,和应付账款,付款了,没发票回来的。要怎么平账呢?谢谢。
老师,我司是小规模纳税人,出租不动产,和租客的合同约定2025年12月25号前要支付2026年1月的租金,租客是等到26年1月才付当月的租金,请问26年1月租金对应的增值税纳税义务时间是什么时候?现在要开票,增值税按什么税率开1月的租金发票?
发农民工工资限制农民工年龄吗?多少金额不交税
老师,请问个人给公司提供劳务,个人进入电子税务局代开劳务费发票,对应的增值税是个人直接缴纳还是由接受提供劳务一方的公司代扣代缴?
您好老师,25年2季度的小规模无票收入没有计提免税增值税,年底报税时显示营业外收入比对异常,怎么补记那部分增值税转营业外收入啊
公司没人买社保,其他员工都在另外公司买了,必须要做社保免参保资格申请吗?
老师您好,我们是云仓公司给抖音、淘宝代发快递打包商品的,开发票可以开“经纪代理服务*代理运费吗?”还是开物流辅助服务*代理运费,如果开物流辅助服务是选物流辅助里面的收派服务 收件服务吗,具体怎么开最合适
对的需要缴纳增值税。
那23年那时候忘记申报未开票收入了,能在23年的汇算清缴里补收入吗
可以的,可以这么做的