您好,相当于领导报销,入水电费,租赁相关费用

老师,我们公司21年账是代理记账公司做的,给我们导的科目余额表我们从新建的账,是一笔电费,借的管理费用,贷的库存现金,现在发现不应该贷库存现金,而是应该冲预付款,调在本月,我想问一下该怎么账务处理
老师我上个月收到一笔款,当时的分录是借银行存款,贷营业外收入,本月领导说把这个钱发给员工,我又这样记,借应付职工薪酬福利费,贷库存现金,这样对吗
去年挂其他应付款-职工个人,当时领导让从这边支付给职工个人,先用发票啥的入账了,金额不大,记借管理费用,贷其他应付款-职工个人,现在领导说不从这边支付给职工个人了,我得做红冲凭证,借其他应付款-蓝字借管理费用红字,这样做对么?是否需要用以前年度损益调整这个科目呢?
老师您好,我做内账,电费我们先支付,然后给房东垫付了一部分电费,先挂账后支付,是借:管理费用—电费 应交税费 其他应收款 贷:银行存款吧? 然后我收到垫付的电费的时候就是,借:库存现金,贷:其他应收款 这部分我还冲减管理费用吗?
请教老师,1-6月份和其他公司共用一个电表,由于前期没有支付我司,我就做的实际缴纳的金额,现在对方公司补钱给我司,我开了一个分割单,做账调整是借管理费用(红字)代银行存款(红字),我司支付是银行存款,付给我的又是现金,那这个贷方红字是库存现金吗
王总,1️⃣第一家专业地磅:普票1980,专票2200(价格都含税运)。2️⃣第二家卓越电子:普票2000,专票2200(不含运),3️⃣线上找到一家杭州万博2100含税运 老师这个我是选那个好我们是一般纳税人 附加税加起来10% ,这个要怎么对比算给采购听
老师,我们这个是做餐饮总部的公司,下面的门店从我们公司采购食材,我们公司再向供货商去下单,目前外账给代账公司做了。公司基本上都走的私户。现在私户限额,又注册了两个商贸公司,门店从我们这小程序上下单,我是做预收款吗?然后供货商发货了我再确认主营业务收入吗?
请问还有别的原因吗?
老师,借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款,里面的内容word打印1张就可以,精简一下
清算报备6月15-30日,现在要报第二季度财务报表,,请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
不要做其他应付款
惨了,我之前一直做错了,那不是要重新撕掉账本,登记
摘要陈总报销试验室办公室租金等,管理费用
人呢? 老师
您之前的调账就好了,所有的支出如果来发票的都可以入费用