不建议大额现金支付,税局问起来麻烦

购买材料没有发票,前两个月出纳用公户转账给客户,现在客户把款退回到公户上,我们再用现金支付给他,这样可以吗?会有什么影响吗?
老师你好现在我们开发票结算是用基本户的资料来的发票,请问结算的时候用一般户支付给供应商货款,这样可以吗
请问老师,我们的现金收入一万多,不存入银行公户,可以支付给供应商吗?经常这样子,会不会有风险
请问我司是用现金发放工资的,但金额有十多二十万,现在这样发放的话审计上会出现现金支付金额过大的情况,那我可以用法人名下支付吗?借应付职工薪酬,贷其他应付款-法人
老师,我这边有一家客户公司,前会计用现金支付供应商的货款,现金发工资,这样可以吗?
3月发工资的时候忘记扣个税,4月份发工资补进去了,这种怎么做分录
甲方是房地产,乙方代理。如果开发票的话品名开啥?还有就是这个金额不能超了营业额的5%,多出来还能怎么开
我们有个项目,在四月份的时候开票了确认的是主营业务收入,现在发现应该先计入预收,等项目完工再结转,调整在五月份,在调整后发现五月份的主营业务收入变成了负数,想问一下这个是可以的吗?
郭老师请问下如果企业的人员有人申诉,就是原来在这个企业上班了后期可能不上了,然后公司给多报了两个月工资,现在这个员工申诉了,那么企业把这个员工的那两个月工资已经调增了(个税系统里),然后企业所得税汇算清缴里也调增了然后补税,2025年账上的这个人员的这两个月的工资发放走的是现金发放账上应付工资已经平了,那么2025年应付工资这块还用调整吗
税务师证考试什么时间报名
老师,你好,公司实行本月公司本月发放,个税次月缴纳,并且次月发放工资的时候,扣除了本月的个税。 假如2025年12月份工资为10000元,12月工资发放了10000元,1月份申报时产生个税300元,2026年1月份实际发放公司6000,1月份扣除300,实际发放5700元,这个会计分录应该怎么做
老师,公司4月份发放4月的绩效,4月的个税申报表未申报,因为老板想发就发的,也不提前通知,该更正个税申报表吗?如何做账
法律顾问费一年30000,从今年6月到明年5月需要分摊吗
老师 老板公户给他另一个公户想赚钱 但是后面不需要归还 这个转账时备注什么可以不用归还?
老师,我们有一笔应收款,现在回款了45000,但是应收里面已经没有这笔往来了,那银行这笔钱我要怎么入账合适,我查了以前的账,我看账上记录的对方欠1800在以前年度被现金平账了
哦,也不多,一两千一两千的累计万把块吧,然后他的应交税费是负数,应付账款也是负数,还有应付账款暂估成本,这个公司两年没有怎么经营了,只有少量的工资和社保流水和收款流水,我要怎么做账?
你直接现金做账就是了哈,没什么特别的。
老师,还有其他的负数啊?上面发的
你的查明原因,是多付了还是他做错了?
以前会计做的,我这里查不了明细,应交税负资产负债表那里是负数,怎么调?
那个调整在其他流动资产体现
哦,他不可能自己跑到流动资产里面去,我要怎么弄?要做会计分录吗?
不需要写分录,自己手工填数字
哦,应交税费负数,怎么填?填哪里?填了之后应交负数变成什么?
把那个数字调整在其他流动资产体现正数,那个应交负数就是0
哦,还有那个应付账款负数,是中途接账的,我可能找不出来了,怎么弄?
不用管他的,你继续正确做账就是
哦,我们用的是金蝶账无忧,那个资产表是自动体现的,我不好改啊,就是应交税费负数那里。
老师,主要是他这家公司有一两年没怎么开票了,平时只有一些收款的记录,然后应付账款20多万,一直挂着,部分有负数,不怕有税务风险吗?
你调整在预付账款反应20万就是
哦,老师,那个资产负债表是系统自动生成的,怎么改?
导出来自己修改,没法自动生成的