可以的,可以这么做的

老师您好!我是一个企业所得税汇算新手,我想问一下,我们企业12月计提工资1月发放,但1月发放的工资比12月计提时的少,1月账务处理时就冲销了12月计提然后重新分配再发放,那在做企业所得税汇算清缴,职工薪酬调整明细的工资栏中,实际发放是应该直接按照余额表的借方总数来填,还是要在这个基础上减去冲销的加上重新分配的呢?
老师,因为2月发放1月员工工资的时候有少发或者多发员工的工资,是因为专项一些信息导致,所以出现小额的个数不一致。差额部分我在3月发2月的工资时直接放在应交部分了,我现在报2月的个税的时候发现其实当时算的也不对,因为这部分不应该放进工资表里面算的,那现在还要补差额,好麻烦,有什么比较妥当的方式时做吗?
老师。实发与应发的工资因为是四舍五入有小数点我做计提的时候,差额调到制造费用-工资,做一笔调整的分录冲平这样对吗? 借:应付职工薪酬-工资 贷:制造费用-工资(贷方负数)
老师好,请问,社保的基数,是以应付职工薪酬—工资 的借方发生额?还是贷方发生额 来计算呢? 因为我们每年1月份 都涨一点工资,而且我们工资是本月计提下月发放,所以我借方和贷方发生额是不一样的。借方其实是去年12月到今年11月份计提的,贷方是今年1月份到今年12月份计提的。因为每年1月计提时都涨点工资,所以借方和贷方发生额不一样。按哪个计算?
老师,问下,工资发放的尾数差额几毛几分,要计到哪里去?实际发放的时候四舍五入,整数发放的,导致有的月份多一点点,有的月份少一点点,直接冲减工资可以吗
有北京的老师吗,知道朝阳区望京街9号商业街是几级土地吗
我们得供应商 2月欠他们成本款7855元 三月她欠我们服务费5275元 4月她欠我们服务费9501元 这样服务费抵消欠他的成本款后5275+9501-7855=6921元 这是她应该给我们的服务费 我给他开6921的发票,然后这个供应商还非得跟我要欠他们成本款7855的发票 这样对么
老师,想问一下,有一台车挂公司名下,现在要二手卖掉,二手车交易市场把钱从个人账户转到我们公司账户,我们按这个申报未开票收入, 但是二手车开具的销售统一发票显示的是实际要过户给的那个人,就是二手车销售统一发票主要是办理过户的 那现在二手车交易市场的人直接把钱从个人账户转公司账户,我们按这个申报未开票收入缴纳增值税以外,这个二手车销售统一发票需要做附件吗?如果做附件的话,销售统一发票上的名字可能是实际买车的人张三,给我们转钱的是二手车交易市场的人
老师,社保按税务要求的补缴完了,个人承担部分做下个月工资表时扣也行是吗
小规模纳税人,研学教育实践科技有限公司,老板是为了报项目,要报高新企业, 专利都是买的,没有数据,我也不会,无从下手,这要怎么操作
老师好,公司账户收到中金支付和网银在线分别打款0.64元和1.36元,如何做账
1. 出口退税数据录入完后如何自检? 2. 比如今天申报的出口退税,系统里何时能审核通过呢?
老师,有一个公司是一般纳税人,怎么没看到申报增值税的那一条?我想跟她报增值税没看到有
算亚马逊盈亏平衡点是用结算利润还是订单利润
老师,我把应付职工福利费改成应付职工薪酬,并且增加了二级科目,但是在资产负债表上还体现的是应付职工福利费