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老师您好,我们刚成立了一个民办非企业,主要从事应急救援救护培训,我想问下这个企业用缴纳增值税和企业所得税吗?在税费上有什么减免吗?

2024-04-24 12:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-24 12:21

你好,是小规模纳税人的吗?

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快账用户2690 追问 2024-04-24 12:22

是小规模纳税人

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齐红老师 解答 2024-04-24 12:25

小规模增值税税率1%季度30万普通发票可以免增值税。小型微利企业六税两费减半企业所得税5%。

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快账用户2690 追问 2024-04-24 12:29

就是区红十字会授权我们做的应急救援救护培训,这部分属于免税收入吗?

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齐红老师 解答 2024-04-24 12:30

没有找到这个免税政策的。

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快账用户2690 追问 2024-04-24 12:34

老师我还有个问题,就是我们这个企业组织开展应急救助培训需要开票的话,是开增值税发票吗?税率是开1%吗?还是我得去领什么财政票据之类的?

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齐红老师 解答 2024-04-24 12:38

财政局监制的票据开发票收据都行。你开发票就去税务局做登记。

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快账用户2690 追问 2024-04-24 12:38

好的,我明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-24 12:39

不用客气,工作愉快。

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你好,是小规模纳税人的吗?
2024-04-24
您好,这个的话,是属于非营利组织的,这个是属于的
2024-04-24
你好,现在没有计入管理费用的税金了,印花税也计入税金及附加。
2022-03-19
同学你好,很高兴为你解答,只是不缴纳,但是还是要在你的电子税务局里边进行确认的
2022-03-28
7102.8 元应属于税前金额。 理由如下: 从交易的逻辑来看,企业发生的实际支出通常是税前金额。企业在支付欧盟认证费及手续费时,所支付的 925 欧元(7102.8 元人民币)是实际承担的费用,一般情况下不会是税后金额。如果是税后金额,意味着企业在支付费用时还需额外承担代扣代缴的税款,这与通常的交易习惯不符。 从税务处理的角度分析,税务局在计算过程中先将 7102.8 元默认为税后金额推出税前金额再进行后续计算的做法存在一定问题。企业的境外支出在没有明确约定为税后金额的情况下,应按照税前金额进行处理,然后根据相关税法规定计算应代扣代缴的增值税和企业所得税。 所以,7102.8 元更符合税前金额的性质。
2024-10-11
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