借预付账款30 贷营业外收入30

请问老师,我们公司是销售健康产品的,是委外加工,现在就是我们自己有一个后台注册会员,然后会员交钱给我们公司,公司再拨积分到会员账号上,然后再用积分购买我们的产品,还有就是我们系统会有奖励制度,有推荐奖什么的,然后也是奖积分,会员有了积分他也可以收别人的钱把自己的积分转给新客户,再购买我们产品,就是我们公司发货出去就包括了这两部分,现在就是我不知道怎么确认收入,怎么结转成本
请问一下这几分录怎么做(9)9月25日因材料仓库发生火灾,部分库存材料发生损失,经盘点损失情况为:外购电路主板毁损账面价值80000元,外购电线毁损账面价值20000元。(10)9月26日,收到上月委托代销商的代销货物汇款280000元,但未取得代销清单。(11)9月28日,一批包装物逾期1年未归还,当时收取15000元包装物押金。该批包装物所包装的小家电适用13%的税率。(12)9月29日,该企业采取以旧换新方式销售产品一批,已知该批产品成本价120000万元,不含税售价200000元,增值税金26000元;同时收回同类旧产品作价18000元,其中,有6000元的产品不能继续使用,作报废处理,其余旧产品已验收入库。余款以银行存款转账收讫。(13)9月29日,转让一台使用过的机器设备(该企业按固定资产核算),该设备2008年8月购入,原价60万元,现以5万元售出。价款以银行存款转账收讫。
在一家子公司审计,财务账上的其他应收款科目下一直有一笔员工借款10万元,半年或年底归还一次,或用费用发票冲抵。 问题是,借款人是行政部一名员工,他个人并没有业务支出。 一问才知道,这些钱是“备用金”(公司当年是没有备用金制度的):平时的招待费、差旅费都可以先从这里面借出来,报销出来后再还回来。 这个子公司的备用金平时一直保持着10万元,只在年底应集团公司要求必须清理个人借款时才还清一次。 顺藤往下查吧,一查备用金账户和台账,小金库里可不止10万,有20多万元。 查钱的来源,账目倒很清晰,每笔收支都有台账登记。
老师:我这边是采用倒挂式销售模式,现有20万现金奖励已打到国台营销中台账户(用于以后进货时抵扣货款),还有10万的产品奖励(货物还没收到),请问分录怎么做?
请教会计分录 业务场景 品牌方A 代理商B 两方年度签订销售任务目标合同分解到季度、月度 当代理商B每月完成销售任务目标时,品牌方给予代理商B一定的奖励以次鼓励 奖励以折现的形式不直接转账,还是在年度结算时,冲抵代理商B要付给品牌方的应付账款, 开票以实际送货金额开,付货款以实际送货金额-奖励支付 举例 2024年,合同目标额2000万,分解至9月份完成150万,获得奖励50000元 9月发工资时代理商先按60%*50000=30000元垫付先发给员工, 年末结算的时候,应付品牌方货款1000万。品牌方开发票1000万 代理商实际支付货款=1000-5=995万, 老板说:发给员工的30000万是往来款,不应该做营业外收入,避免产生没必要的税金 请问代理商的账务处理会计分录怎么写
我公司还没有开具过银行承兑汇票。只收到过承兑。请问怎么开具呢
老师,个人到税务局开票要准备哪些资料带过去才能开
老师好,社区26年1月成立,6月做的税务登记,4月做的房租资产评估,房屋6月入账,这种情况我6月报房产税吗?如果报的话从几月开始
备案单证抽查台账,核查情况:1、合同双方未签章。2、出口发票未备注启运港。发票滞后开具。3、缺工厂到港口的物流及费用单据。4、缺委托报关协议和发票。我实在找不到这些资料,如何向税局解释?
2025年年底计提了年终奖,本想着到2026年5月30号之前发放,但是由于账上资金回笼不足,没有实际发放,然后在2026年做2025年汇算清缴的时候调增了年终奖金额,那我想问一下这个分录我应该怎么写?是写:借应付职工薪酬一年终奖,贷:利润分配一未分配利润吗?
老师,我们是建筑劳务公司,开具劳务发票,怎么开具正确?能不能,之前一直是开的建筑服务*劳务费,现在还能这么开吗?
24.25年都备考过中级,24年中级实物28分,经济法46,财管38分,25年协议班的课听了3遍。26年课听不进去,想直接看讲义和刷电子题库的题。要是电子题库的题做错了,不懂就去把课听一遍,再刷题。我现在只想做电子题库的题,和看讲义。这样可以不?电子题库每个章节的题正确率保证在百分之八十。不知道这样可行不
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
借方可以入其他货币资金吗?
可以的,可以这么做的。
那贷方是入营业外收入?
对的是的,是这么做的
入预收账款就不对?
你好,那你这样的话体现不出返利。
那收到奖励的商品和购进商品时怎么做分录?
借库存商品贷,其他货币资金 借库存商品贷银行
去年遗留费用到账入什么科目?
去年遗留的费用到账是什么意思?给你退回了吗?你当时做了费用?如果是的话,借银行 贷利润分配未分配利润
也算是收入,已打到国台营销中台账户,可抵减日后进货的货款,之前没做账
借其他货币资金 贷营业外收入都做到今年吧 你让他开发票的时候一定要让他开全额的发票 返利也开到发票里面
好的,谢谢!
不用客气,工作愉快