你好,3月份有缴费记录,你看下你缴纳的时候所属期,它上面怎么写的。
老师,我想问下,我们公司是新成立的,工商办理了营业执照,做了税务登记,人家给了个税密码,是不是从次月开始,每个月15号之前都要进行个税申报,首先是通过纳税号跟个税密码登录电子税务局后,添加上员工信息对吗,这个一定要把所有员工都加上么,如果只是填一个法人的信息可以吗,然后呢,在进行申报?如果次月员工工资很高,扣除附加信息后系统自动算税,通过企业账户进行扣费吗
老师,我这有个个体户,想查他都交哪些税,通过自然人登录电子税务局发现查不了,也没有看到需要交什么增值税的,里面有个个税板块,点击就登录到自然人电子税务里面去了,这里有查询之前的信息,看到这个企业只是按季度预缴纳经营所得个税,也没有代扣代缴,是不是就是说这个企业不用按月给这个投资人代扣代缴个税,只用按季度申报经营所得个税就可以了,这个个体只有一个投资人没有其他员工
请教一下,我们企业本月申请从小规模纳税人升级为一般纳税人,在11月20号申请的,但是去大厅核税种,他们给核定的从10月1日开始。 现在电子税务局上显示我们有逾期未申报信息,增值税、附加税等。 专管员说我们没申报导致的,可是我们申请变为一般纳税人已经过了征期了,没办法申报呀,现在专管员要罚我们,我觉得不合理,我不让税务局做罚款,专管员不给处理这个事儿,想请教老师该怎么办?
老师,我们是一般纳税人,我们8月份接了一个异地工程,给客户开票了249000元含税,8月我在电子税务局进行跨区域涉税事项报告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在电子税务局进行报验登记,但面提交 预缴增值税时,页面提示要去当地窗口办理,我又把预缴增值税表撤销了。我想10月份再去项目地税务窗口办理预缴增值税等相关税费,我打12366热线,说是可以,我10月份预缴的这部分税款,10月份如果没有销项税额,那就留底但不是进项税额,等后面哪个月有税额了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份账务处理应该怎样做?
老师好,我们公司是今年8月份成立的,成立时是小规模纳税人,自10月份起网上申请成为了一般纳税人,公司目前为止还没有正式营业,三季度是零申报。在电子税务局中,纳税人资格已经显示是一般纳税人了,但税费种认定信息里面,增值税及附加税的申报期限还是按季,而且现在也无法申报10月份的,这是怎么回事?
老师,腊鸡腿的税率是多少?
我们公司做煤炭贸易,有一个中间自然人,给我们介绍便宜的煤炭资源,比市面价低30多元,然后给他每吨提成15,这个是佣金是返点还是回扣?他要给我开什么发票?我代扣个税时按劳务报酬扣吗?
单价820一个,投入50万挣30%,820一个需要提高到多少钱。
第2问,题目的意思是甲想要乙把电脑转移给丙,本来由甲承担债务,改由丙来承担债务,属于债务转移,答案表述的是债权转移,是答案错了吗?
第五和第七题能看下吗,后面答案对不上,是其他题的
老师,实务写分录时后面数字怎么来的,需要像答案一样写算式吗?
老师 为租房子发生的差旅费计不计入使用权资产?
请问物业公司收取物业费用预收账款科目,下挂的核算项目是每栋楼,如B1、 B2,这样行吗?
您好老师,单位投资一个项目,投资32万,后发现对方未把资金作为股权而是计入了借款,我们要追回资金,对方无资金给我们,把设备抵押给我们,以物抵帐,相当于我们花钱购买设备,而不是双方投资的形式,我们当时投资做账是借:长期股权投资32万贷:银行存款32万。请问这种情况如何做账?对方还有一种情况,就是抵押19万的设备,剩余13万是门市装修的费用,单独开一张装饰装修费的发票,如果是这样如何入账?对方把门市抵押给我们,我们后续以出租的形式租给对方继续使用,这种情况收到租金如何做账?
是借固定资产19万,长期待摊费用13万贷其他应收款32万吗
时间太久当时还没有电子税务局呢,也没有三方协议,查不到缴税记录了
但我们现在增值税都是按季申报的
当时这个3月份有缴费记录的这一个,你让你税务局那边给你查一下,有完税证明吗?上面的所属期是几月份?
没有那我还没细查我们这块我找不到以前的底子了,那我有时间去税务再仔细查一下吧,这么久了如果真没缴会有什么处罚吗
罚不罚款这个不一定,但是你们需要交滞纳金。
好吧,等有时间我去大厅查一下一六年的完税凭证看看吧
可以的,或者是你让税务局现在给你查一下也可。
那个如果零申报忘报了呢
那就是属于逾期申报的。
那需要罚款和滞纳金吗
你好,这个不需要交滞纳金 罚款这个不一定,一般是首次的,不需要。
好的那我先看看那个增值税的吧
可以的,可以去查一下的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。