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老师:上月的增值税根据发票金额入账,申报时发现系统的增值税金额比发票金额少了0.01,怎么处理?

2024-04-29 11:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-29 11:46

你好!这个没事。计入营业外收支就行

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快账用户2671 追问 2024-04-29 11:48

老师:是销项税额产生的,就做: 借:应交增值税-销项  0.01  贷:营业外收入      0.01 对吗?

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齐红老师 解答 2024-04-29 11:49

你好!是的,就是这样就好了

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快账用户2671 追问 2024-04-29 11:50

老师:如果是进项税额产生的,就计营业外支出,对吗?

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齐红老师 解答 2024-04-29 11:50

你好!是的,最终结平就好了

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相关问题讨论
你好!这个没事。计入营业外收支就行
2024-04-29
你这次填报以开票系统的收入和税额来填写,如果记账凭证和申报系统有差额,可以把主营业务收入调增或调减,让应交税费-应交增值税-销项税额的申报金额和记账金额保持一致。
2023-07-07
直接做到管理费用调一下,摘要写税率四舍五入微调
2021-01-18
调整账务,增值税进项金额还是销项金额?
2021-01-12
你好,放到营业外收支就可以的。
2023-04-18
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