你好,4月份申报的时候,开具的发票里面填写的是你的正数发票加上负数发票合计。

老师,小规模纳税人1月开了四十三的专用发票,二月份发现账户是错的,重新开了四十三万专票,本来要把一月开的四十三万专票红冲掉的,可结果后面因为什么导致忘记红冲了,现在这个月申报的时候才发现当时没有红冲掉,现在4月份红冲了1月份的四十三万的专票,现在申报税怎么申报啊,是照常申报交税吗,那四月红冲了当时1月份开的专用发票怎么处理呢
4月份开的普票,小规模纳税人,5月份的时候客户反应开票信息有误需要重开发票,5月份先冲红了4月份开的那张发票,有重新开了正常的发票,现在7月份纳税申报,对于冲红的发票电子税务局里面应该怎么处理了
您好,就是2022.4月,我做了未开票收入,是为了不退税,在2022年5月又没有开票就在申报没有冲未开票收入,在6.7月就陆续有开票出去就冲了未开票收入,现在专管员需要我改4-7月申报,按正常申报更正申报,那我账务需要更正吗?
二月、三月有开票,但是在4月有冲红,重新开过,三月申报有未开票收入。现在我申报4月的增值税,我要怎么填冲红的重新开的票,还有上月未开票的收入
5月份申报了4月份报了1500元的未开票收入.并交了增值税,这个5月份开出了这1500元的发票,我把之前的未开票收入已冲红,又重新入帐,请问需要把结转的成本已冲红,重新入帐吗?
老师:合作社收到财政补贴款,要计入营业外收入,怎么申报呢?
25年有笔账做的不对,少做了200万库存,今年还能再更正吗?税务报表是不是也得改?
老师您好,3月份公司通过二手车市场处置卖出一台旧货车,通过二手车市场开了票,但对方没有要求我们开票,这样的话3月份正常申报这台车的无票收入,对吗?是一般纳税人公司。
老师,您好,总公司在北京,分公司在广州,分公司为非独立核算,没有收入,所有资金来源于总公司拨款。总分公司一套账,分公司有员工,分公司发工资,主要是解决当地人员社保问题。已在税务局做企业所得税纳税申报备案,分公司无需报送企业所得税,但提示需要报财务报表,此时财务报表怎么填写?可不可以全部填写0?谢谢解答
前会计2月末交接的资料,我领用的财务软件应该怎么录入?是从26年1月前财务做的手工账开始挨个录入吗?还是从3月开始录入?25年的年账数据还需要录入吗?
老师好,公司有个员工去年离职了,但是一直在我们公司申报个税,现在想更正申报个税,但是换电脑了,之前信息不能更正,去大厅可以更正不
老师好,保险公司开具的保费发票,价税合计金额是120元,但是在备注栏里还有车船税120,滞纳金2.16元,合计242.16元,请问这个应该怎么做账?谢谢
老师,公司是人力公司,接了一个劳务外包的业务。商务合同跟分公司A签的,也由分公司A开发票。我们是人力公司么,成本就是人工,这个活也在分公司b的所在地,干这个活的人在分公司b交保险,报个税,能这样操作吗?
税务局要一购买方的银行回单和记账凭证,银行日记账和库存商品明细账。这是什么情况?
其他应付款过大怎么解决?大部分都是股东帮公司付工资,车辆费用等等形成的,这个股东已经退出了,不在公司任职
未开具发票,这里面是4月份发生的吗?如果是的话,在这里面填写正数就行。
三月申报了未开票收入,四月才开票
那就4月份的未开具发票一栏填写负数。
那我冲红的那些票的金额,开具的发票金额:填(冲红的总金额)
你好,正数加上负数合计之后的。
那正数里面包含了,上个月未开票收入了,
对的是的,包含在里面的,所以在这未开具发票里面填写负数。
现在税局系统显示:开票金额是:上月未开票的金额,已经冲红的发票,并且已经开正数的发票金额它未显示,那我是自己填写么?
对的是的,需要自己填写。
那我直接填在已经票的那栏是吗?
对的,是的,在你的开具的发票里面填写修改就行。
那我的进项也要自己填吗?因为之前已经进行抵扣了
你好,进项发票的有什么问题的
就是之前冲红的销项,抵扣的进项,要怎么写
进项不用调整,这个不影响。
老师:冲红金额:-175325.48 本月票的总额:353937.09 两个加起来的之和是:178611.61 这个金额是上个月未开票的金额,那我现在怎填:已开票的金额 和未开票的金额呢?
你好,178611.61填写到开具发票里面,然后再去填写未开具发票负数
那之前冲红的发票金额和已经重新开的发票金额,我不用管它是么?
正数加上复数合计填写。