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一般纳税人企业,增值税进项40万,销项80万,需要缴纳40万增值税,请问怎么做计提凭证?

2024-05-06 17:47
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-06 17:47

根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税40 贷:应交税费-未交增值税40 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税40 贷:应交税费-未交增值税40 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-05-06
其他进项税在一般纳税人申报表里申报。即征即退只填进项和销项
2022-10-17
41.2/1.03*2% 你好,按照这个来的。
2022-10-10
你好,你是一般纳税人的话,借应交税费应交增值税,转出未交增值税,贷应交税费未交增值税,这就是一个集体。
2022-08-11
同学你好 借,银行存款15.9 借,累计摊销15 借,无形资产减值准备4 借,资产处置损益6 贷,无形资产40 贷,应交税费一应增一销项0.9
2022-04-27
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