你好,实际金额税收金额填写12,账载金额填写8。

做21年企业所得税汇算清缴的时候,应付职工薪酬账载金额是14.5万,借方实际发生是13.3万万,,但是2022年1月把计提12月份工资1.2万发了,企业所得税汇算清缴工资薪金怎么填
老师,之前咨询关于2021年度工资实际发放比计提的多1万8。个税申报是按照计提报的,年度企业所得税汇算清缴时,工资也都时按照计提数做的。解决方案是在22年补计提1万8,和正常工资一起申报,21年企业所得税职工薪酬金额不变。 现在想问如果22年职工总工资是10万,加上补计提1万8元个税申报按照11万8申报。那2022年企业所得税汇算清缴的职工工资的账面金额,实际支出和税收金额都填写11万8吗?
老师好!个税申报10万,计提10万,资金回款缓慢导致每月工资发放延迟拖后,导致实际发放7万,2023年已补发2万,合计9万,还有一万未支付!那么企业所得税职工薪酬表那里账载金额填10万实际发生额9万税收金额9万,就意味着调增一万是吗?那2023年6月以后支付剩余的这一万是算入2023年的费用里吗?
2023年计提20万的工资,实际2023年支付了10万,另外10万是在2024年1月支付,当时2023年个税系统只报了10万工资,1月份支付的10万我2月份报个税,那我如果汇算清缴职工薪酬那个表填20万,不就是个税系统与所得税汇算不一致吗
我想问下,企业所得税那个工资薪金假设2023年计提10万工资,实发6万,如果2023年企业所得税汇算清缴后2024年把2023年未发的4万工资发了另外把2024年的工资也发了假设8万实发,相当于2024年实发工资4+8=12万,那么2025年汇算2024年所得税的时候那个在2023年未发的4万怎么填呢
老师,你好!公司通过法拍取得的空地和未达到使用状态的宿舍楼,需大修。要申报房产税和土地使用税吗?
老师,会计上加税点有个除以0.92是什么
老师 你给我讲解一下这个?
临时工工资不满1000元可以凭借白条入账吗
如果个人在两个地方发工资,只能在一个地方扣除5000,可以指定吗,这样不至于别的公司先报了,可以吗
老师您好,20岁在校兼职生,按非全日制于24年7月入职,从24年8月起至今月薪3000,未交社保,,最近才了解到非全日制人员,公司要缴工伤保险,想问一下老师,那从第一笔工资起就要重新补缴工伤保险及滞纳金吗?如果之前的不补,从现在起发工资缴工伤可以吗
请问一下用老板的车租给公司用,税务上要怎样做呢
去年24汇算清缴时按账务的报表申报的,没按审计调的因为审计有一笔收入应该是24年给的但没给审计填表没填账算到了24年收入里,今年25年的审计延续上年的就报这次收入调出来了因为属于24年的,可是去年汇算我是按账报的,那今年我做25年汇算清缴时我是按审计调后报的可是她又把这笔调出来了,那我做25年汇算时要是按审计报就没有这笔收入了那我是不是得把这笔加上呀,加收入里还是调增呢可以这么报吗?
老师,如果员工离职了,过年放假的几天,还给不给他算工资呢?
老师,我们1月和2月工资可能下周发放。也就是在这个月内有可能发两个月的工资。比如我们有个员工他这两个月的工资合计是14000,赡养老人每月可扣除1500元,个人部分社保是477.99。那我工资表里面,他的个税怎么计算?是扣除两个5000,还是三个5000?赡养老人是扣除2个1500还是扣除3个1500?这个员工应该缴纳个税是?
那个差额在哪栏呢
你好,差额在调减里面体现的。
2024年汇算2023年清缴后再发2023年未发工资部分能抵减2024年的应纳税所得额?
你好,可以的,可以这么做的。
有没有企业所得税应付职工薪酬的条纹呀,有人说像这样 子没发部分以后年度发了也不能抵减应纳税所得税
哦,这个没有规定的。还有一种做法,就是你之前计提了没有发放的你红冲,然后你在2024年计提不就可以了,那不就可以直接抵扣了,也不需要调整。
之前的冲红那岂不是要更改电子税务局12月末资产负债表和利润表,
不用的,借应付职工薪酬贷利润分配,未分配利润你做这一个不就行了。
账务处理做到2024年的。
也就是说当年计提没发汇算当年的要调增,如果下年度把上年度未发的发了可以填在实际金额和税收金额里,负数部分在差额那里体现,系统会自动递减应纳税所得额?
不用的,借应付职工薪酬贷利润分配,未分配利润你做这一个不就行了。 2024-05-07 16:18 小企业也是这么操作?
小企业会计准则才做这一个。
也可以这样做?也就是说当年计提没发汇算当年的要调增,如果下年度把上年度未发的发了可以填在实际金额和税收金额里,负数部分在差额那里体现,系统会自动递减应纳税所得额?
你好,我实在是听不懂你什么意思。如果你用利润分配未分配利润,然后今年做管理费用,这个已经抵扣了。你做管理费用已经降低了利润,不需要单独填写了。如果你没有红冲的话,我上面告诉你方法了,就这两种方法。
实际金额税收金额填写12,账载金额填写8。已读 2024-05-07 15:17 这不就是调减的吗?
不好意思,可能我没表达清楚,我的意思是不用利润分配未分配利润调整,就用正常企业所得税汇算清缴表格来填写
没有问题呀,不需要单独调整,没有出现负数
实际金额税收金额填写12,账载金额填写8。已读 2024-05-07 15:17 这不就是调减的吗? 2024-05-07 16:52 这样调减系统会自动调减应纳税所得额吧
调减是系统自动调减的。