你好,记住到营业外收入就可以了

老师,我二月份应计入长期待摊却计入管理费用,我四月份儿在借方记管理费用冲红了,借方也计入了长期待摊,这样一结转损益我打出来二季度报表呢,报表是盈利的,实际上应该是亏损的,那么我在六月份我再怎么调整,我四月份儿的凭证?老师,我能不能把四月份儿做的那个调整的凭证,都冲了,就是借长期待摊冲红,然后借管理费用蓝数这样六月份儿呢,我重新再做一个调整的凭证:借:长期待摊贷:管理费用,这样呢,在结转损益的时候就是亏损的啦,这样可以吗。
老师,我二月份应计入长期待摊却计入管理费用,我四月份儿在借方记管理费用冲红了,借方也计入了长期待摊,这样一结转损益我打出来二季度报表呢,报表是盈利的,实际上应该是亏损的,那么我在六月份我再怎么调整,我四月份儿的凭证?老师,我能不能把四月份儿做的那个调整的凭证,都冲了,就是借长期待摊冲红,然后借管理费用蓝数这样六月份儿呢,我重新再做一个调整的凭证:借:长期待摊贷:管理费用,这样呢,在结转损益的时候就是亏损的啦,这样可以吗。
老师好,您仔细看看,记1.2.5凭证,一个季度做一次帐,我四月份多计提了工资,而且还结账损益了,现在是把1.2号凭证直接删除还是?那电子税务局里报表也不对咋办?
老师你好,我上个月印花税没有考虑减半政策,所以多计提了,财报也是按多计提的申报的,这个月多计提的的印花税要怎么做账,可以按原凭证冲红吗,还是要做营业外收入?
老师,我们是小规模公司2022年5月开了一张专票,当时是1%的税率,申报时,实际缴税3%,在2022年9月份开了一张红字发票,在柜台申报的,然后,我在9月做了一个红冲的凭证,所以在9月份的资产负债表里有应交税费是负数。但是增值税款和附加税一直未退回,这种凭证怎么调整,不会影响第四季度的应交税费和主营业务收入?
为什么做汇算清缴报告 企业所得税会有负数的
老师,有个问题想咨询一下
企业按照收入实现制记账,增值税借方科目是什么呢
老师 我们老板让我统计应收 我们不是卖托盘的吗 我平时统计应收是按照开出去的发票统计应收 但是老板让我按照发出去片数统计应收 这有个问题就是 今年还有收取的去年的货款 我是应该直接按照客户名称来统计应收合适还是年份的 ? 不太会了
老师:比如说我们开了发票到房联,业务员拿2万提成,然后我们给业务员转提成,给他们申报劳务费,业务开发票给我们,他们用个体户业务员自己的名字开发票给我们可以吗?
老师,请问,定了当月第一天的汇率做为当月收款,结汇的汇率,那请问期末调汇用的是哪一天的汇率?
老师。25年度所得税收入。我们是养老院。下乡适老化、无障碍改造收入,可以享受10%减计(90%计入)优惠吗?年度所得税申报
老师,如果企业所得税汇算清缴管理费用社保和国税局系统有几元差可以吗
老师 我们给一家公司售卖产品 这家公司付我们人员工资 平时开销费用的 百分之八十, 然后利润是对半分 所有的费用发票 开给公司了 那我们公司就只有收入 没有费用发票 这种情况 怎么处理账务 这家公司需要给我们开什么费用发票吗
老师,备考税务师,需要买教材吗?
请问借贷方科目各是什么?
借应交税费应交印花税 贷营业外收入
谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢