您好,冲销以前的分录,重新做正确的分录即可

老师,我去年暂估成本入账。分录是,借:库存商品。贷:应付账款-暂估。今年收到发票,如何冲销
老师,您好。现在收到一张去年的成本票,金额是1440元。去年暂估有做分录 ,借:其他业务成本 230205,贷:应付账款 23025 今年该怎么做账?
去年的成本未收到发票,先暂估入账,今天收到成本发票,去年和今年怎么做分录入账
去年暂估的成本后来收到发票入账忘记冲回了,今年怎么做账? 去年:借库存商品 贷应付账款-暂估
老师您好!去年收入,但没有收到购入票,库存和成本只能暂估,今年收到票,我应该怎么做分录,做在今年的月份吗?
那当月的成就要增加了是吗?
您好,一正一负,=0没有影响 的
明白了,谢谢老师!
不客气,祝你工作利身体健康。