借预收账款或者应收账款贷利润分配未分配利润应交税费,应交增值税。然后,你的所得税没有申报吧?汇算清缴的时候需要纳税调增。

请问老师,我是小规模,现在发现去年12月份做错了一个凭证(少做了一笔管理费用),去年四季度的季报已报,去年的汇算清缴还没做。这种情况该怎么调账呢?用的是金蝶记账软件。谢谢!
老师您好,去年12月份凭证中的一笔商品入库金额登记少了975元,客户是用现金付款的。这一笔货物去年是用做入库单和出库单,货物是已经销售出去的了,只是漏记了这一笔金额。请问这种情况的话,今年1月份的账要怎么做呢
老师,我去年有笔费用漏计提,在5月去的发票了 我做汇算清缴的时候做费用调增,同时会计账务5月处理调整以前年度损益 那我报去年的财务报表时,要调整报表,把这笔费用加上去吗
你好老师,发现三年前漏记了一笔收入,成本也没有结转,已经更改了当年汇算清缴的报表补了税,这个分录要怎么做呢
老师你好,上月有张发票已开忘记入账了导致收入漏记一笔,这种情况可以把这笔收入做到当月吗?报税的话需要怎么处理呢?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法
医疗服务直接免征增值税的税务政策麻烦发一下
老师您好,股票回购后,会增加股票价值,每股市价不一定增加还是降低,现金股利发放后每股市价会降低,这么记对吗
老师你好,这笔分录预收那里错了,预收定金是另外一个客户的,要调,但是现金给里面的熊已经用了,账怎么调呢? 借 库存现金50000 贷 预收账款~定金50000 借 其他应收款~熊老师50000 贷 库存现金50000
老师,请问一下客户汇20万给我们开13%发票,我们转20万给供应商开3%,主要是客户想开13个点发票,老板说难道我欠供应商的钱,我不能转20万吗?这道理是否也说得通呢?(只找董孝彬老师,其他老师勿接)
危化车辆购买为170万,折旧年限是多少
老师你好!我想问假如我公司对B公司销售或许,并开具发票,且货款有C公司代付B公司货款到我司基本户,请问 1.C公司要求打收款收据。 2.B公司还可以抵扣进项13%税额吗 3.我公司涉及虚开不,有真实的货物交易。
第四季度的财报和所得税报表要做修改吗?
你好,不用打这个,做到今年了不修改
那我直接在这个月做汇算把收入金额调增,然后在这个月把漏的收入记账就可以了?
对的是的,是这么做的。
老师我还想问一下利润分配这个公司一直没有分红过,我想问一下盈利分百分之十出来的账务怎么处理呢?
借利润分配,应付利润 贷,应付利润 借应付利润贷银行存款应交税费个税 借利润分配,未分配利润贷利润分配应付利。
有限公司个人股东20%的个税。